應收賬款在貸方有余額的,重分類到預收賬款里面去。在預收賬款的貸方
重分類是這樣做嗎 應收賬款的貸方調(diào)到預收賬款的貸方 應付賬款的借方調(diào)到預付賬款的借方
老師,預收貸方把它重分類后是轉(zhuǎn)到應付借方嗎?還是應付賬款貸方呢?
預付賬款借方余額調(diào)到應付賬款借方。預收賬款的貸方余額調(diào)到應收賬款貸方這樣對嗎?
郭老師,預收預付有點搞不清,應收賬款在貸方的余額,重分類到預付賬款,是到預付賬款借方還是貸方
郭老師,預收預付有點亂,應收賬款在貸方的余額,重分類到預付賬款,是到預付賬款借方,貸方,還是怎么分
集團審計, 不是重要組成部分,是集團層面實施分析程序,應當對組成部分財務信息執(zhí)行審閱,應當確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個月要注消,公司一直沒有實收資本,費用都是跟股東借的,由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報關(guān)單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
那我之前有一家應收賬款款,沒有找到開出的票,余額在應收賬款貸方,這個怎么處理,也有可能是應付賬款退款
那你需要去查一下啦,這個是你的客戶還是你的供應商。應收賬款在貸方有余額,表示你們單位提前收到的錢。
如果是多收了,就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,沒有多收的情況下,那就少做了收入。
那之前有銀行付款出去,但是紙質(zhì)發(fā)票開了,22年的票,我現(xiàn)在要平賬,要怎么做,
你當時開發(fā)票的時候怎么做的?
只有做付款的,費用發(fā)票開進來的沒有做進去
借利潤分配未分配利潤 貸預付賬款
那我要改期初數(shù)嗎
以后可以改也可以不改的。
這個未分配利潤我還沒改過,到哪個位置改,報表的數(shù)據(jù)需要改嗎
你好,你是軟件做賬的,找你軟件售后,你跟他說我想要修改期初未分配利潤。 自己修改不了。
還有沒有其他辦法解決,一定要做未分配利潤,一定要改期初數(shù)據(jù)?
不修改也可以,只不過是勾稽關(guān)系不一致。
好的,謝謝
對了老師,我可以調(diào)整到別的地方嗎,不調(diào)到未分配利潤
未分配利潤必須調(diào)整的,然后再調(diào)整另外的一個科目
好,明白,謝謝
不用客氣,工作愉快