你的賬載金額填28.04,稅收金額填0
老師,您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上開辦費(fèi)沒有取得發(fā)票,應(yīng)該填寫在哪一欄上面呢?
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中的營業(yè)外支出的第七項(xiàng)罰沒支出主要是填什么內(nèi)容?
老師,請問電費(fèi)的滯納金做了營業(yè)外支出,需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎?表上填寫在營業(yè)外支出其他項(xiàng)里邊嗎?
你好老師,匯算清繳的時(shí)候,營業(yè)外收入,營業(yè)外支出,填那個(gè)表???需要納稅調(diào)增減嗎?
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
A105000表20行1列填寫了28.04第3列自動(dòng)填寫,2列和4列填寫不了
那個(gè)就是系統(tǒng)問題。聯(lián)系稅局12366處理
麻煩看看呢,填對了的嗎
是的,就是那樣子填報(bào)的,滯納金,納稅調(diào)增
主表A10000為什么會(huì)納稅調(diào)減了呢
那個(gè)是納稅調(diào)整增加,不是調(diào)減