那個是辭退福利,不體現(xiàn)在那個表
老師,企業(yè)是小微企業(yè)匯算清繳的時候職工薪酬是直接看應(yīng)付職工薪酬—工資這個科目的本年累計數(shù)還是說不是。還有差旅費(fèi)匯算清繳要填寫哪里
老師,我們公司每季度繳納的工會經(jīng)費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,那么在填寫A105050表里面的工會經(jīng)費(fèi)還能不能填了?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳這個表,如果科目余額表應(yīng)付職工薪酬二級明細(xì)還有一個勞務(wù)派遣費(fèi),請問需要填在A105050這張表里面嗎?
老師你好,現(xiàn)在我申報企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃,A14000表期間費(fèi)用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫
老師你好!"應(yīng)付職工薪酬—離職補(bǔ)償“應(yīng)該填寫在”企業(yè)年度匯算清繳“(A105050)表那個項目里面呢?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
那老師辭退福利,需要填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳那張表里面呢?還是直接把辭退福利踢出來,不填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳里面呢?
是的,直接把辭退福利踢出來,不填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳里面
那工傷賠償作為福利費(fèi)直接填寫進(jìn)福利支出那列是嗎?老師
是的,那個是計入福利費(fèi)申報,辭退福利不填在職工薪酬,也不是福利
那辭退補(bǔ)償是做進(jìn)應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎?老師
是的,是計入應(yīng)付職工薪酬-辭退福利,但是不計入普通的福利納稅調(diào)增
好的,謝謝老師
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