那個(gè)是辭退福利,不體現(xiàn)在那個(gè)表
老師,企業(yè)是小微企業(yè)匯算清繳的時(shí)候職工薪酬是直接看應(yīng)付職工薪酬—工資這個(gè)科目的本年累計(jì)數(shù)還是說不是。還有差旅費(fèi)匯算清繳要填寫哪里
老師,我們公司每季度繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,那么在填寫A105050表里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還能不能填了?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)表,如果科目余額表應(yīng)付職工薪酬二級(jí)明細(xì)還有一個(gè)勞務(wù)派遣費(fèi),請(qǐng)問需要填在A105050這張表里面嗎?
老師你好,現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃,A14000表期間費(fèi)用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫
老師你好!"應(yīng)付職工薪酬—離職補(bǔ)償“應(yīng)該填寫在”企業(yè)年度匯算清繳“(A105050)表那個(gè)項(xiàng)目里面呢?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
那老師辭退福利,需要填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳那張表里面呢?還是直接把辭退福利踢出來,不填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳里面呢?
是的,直接把辭退福利踢出來,不填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳里面
那工傷賠償作為福利費(fèi)直接填寫進(jìn)福利支出那列是嗎?老師
是的,那個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)申報(bào),辭退福利不填在職工薪酬,也不是福利
那辭退補(bǔ)償是做進(jìn)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎?老師
是的,是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-辭退福利,但是不計(jì)入普通的福利納稅調(diào)增
好的,謝謝老師
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