支付開支時,及時取得發(fā)票
老師您好,請問下對公轉(zhuǎn)給法人私戶,備注的是報銷用途,用于業(yè)務支出和辦公支出,但是發(fā)票沒有給過來,這種是做往來款還是公司業(yè)務備用金呢,因為后期發(fā)票過來就可以直接用現(xiàn)金得方式入帳吧
老師:小公司老板通過外面開進了一些發(fā)票,然后用現(xiàn)金支票去把錢取出來自己用。金額估計有8萬左右。這就是不是意味著有消不掉的往來賬呀。請問這種情況要怎么處理
老師好,領導因為公司需要開支,一般都是提前取備用金,后面拿單據(jù)回來報銷,是公轉(zhuǎn)私到他個人賬上一次5萬,轉(zhuǎn)賬時備注:備用金,這樣有稅務風險嗎?
老師您好!請問下用現(xiàn)金支票取現(xiàn)備用,作為公司現(xiàn)金,然后用來付一些開支或是工資,賬務上面還需要注意什么
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
那如果用來支付臨時工工資可以嗎
用來支付臨時工工資可以。
那如果法人從來公司賬上轉(zhuǎn)錢給她,那么法人又用收到的錢付工資,也可以是吧,借:其他應收款-法人,貸:銀行存款,法人用來付工資時,借:應付工資,貸:其他應收款-法人,這樣處理行嗎
有法人那種微信轉(zhuǎn)賬電子憑證作為附件,這樣行嗎
有法人那種微 信轉(zhuǎn)賬電子憑證作為附件,可以
好的,還有去年12月暫估原材料,發(fā)票到現(xiàn)在沒有開進來,現(xiàn)在可以沖正嗎,但是這個原材料是對公付款的,讓采購跟進,一直沒有回應,那現(xiàn)在需要重新處理那筆暫估的憑證嗎,謝謝
不用沖,若原材料在12月已經(jīng)使用并銷售,則對應的成本,匯算時要調(diào)增
但問題是發(fā)票到現(xiàn)在沒有收進來,12月已領用,1月也領用了
可催促盡快取票,匯算前要取得發(fā)票
是去年12前,還是今年12月年要取得發(fā)票
今年匯算清繳前要取得發(fā)票
哦哦,那可以在1月沖紅2024年12月暫估的原村料,然后也沖紅2024年12月領用的憑證嗎,現(xiàn)在都3月也沒有看到發(fā)票開進來
可以在1月沖紅2024年12月暫估的原村料,然后也沖紅2024年12月領用的憑證。
好的,謝謝老師解答!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!