你好,這應(yīng)該對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票給你,你們是開(kāi)紅字信息表給他們。
老師,我們的進(jìn)貨方在我們銷售完成后會(huì)給客戶一些返利,這些返利下來(lái)后我們?cè)俳o客戶打款,走公戶可以嗎,這樣就是公轉(zhuǎn)私了,然后我們的進(jìn)貨方給我的返利都是開(kāi)紅字信息表的形式,這樣計(jì)提和開(kāi)紅字信息表以及給客戶打款的時(shí)候都是怎么做賬呢
老師您好,我是購(gòu)買方,購(gòu)買商品也收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)供應(yīng)商給我一個(gè)半年度返利,對(duì)方針對(duì)之前的這些貨物開(kāi)一部分的紅字發(fā)票,(只返款,不退貨),以此退款(返利)給我,請(qǐng)問(wèn)是否合理,關(guān)于這個(gè)的會(huì)計(jì)處理如何做?
銷售后,對(duì)方給我們開(kāi)的返利票,5月稅務(wù)做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,沒(méi)有收到票一下沒(méi)有在會(huì)計(jì)賬上做分錄,對(duì)方6月開(kāi)的票,7月我們才收到票,票上面是直接開(kāi)的貨品名稱沖貨品的總金額了,那個(gè)這個(gè)分錄現(xiàn)在怎么做?做到7月合適還是要做到5月份?
老師,您好,有一種收到供應(yīng)商返利的情況:對(duì)方公司給我司開(kāi)有分銷賬戶,采購(gòu)時(shí)我司是預(yù)付賬款給到對(duì)方,付款后我司會(huì)在分銷賬戶上查看到余額。收到對(duì)方給到的月返利款時(shí)也是充值到了我司的分銷賬上中我司沒(méi)有拿到錢,但可查到分銷賬戶中余額的增加。但這返利不是給我們貨幣資金,只能讓我司直接拿來(lái)進(jìn)貨,開(kāi)采購(gòu)發(fā)票給我司時(shí)又直接票折掉了。這樣的返利怎么入賬?
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來(lái)只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬(wàn)的返利可以拿 。但這返利也沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來(lái)進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬(wàn),加上對(duì)方給的30萬(wàn)返種,我的預(yù)付款里就是130萬(wàn)可用。 在每次開(kāi)票時(shí),這30萬(wàn)會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來(lái)? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
對(duì)于你們來(lái)說(shuō)是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
對(duì),老師我說(shuō)錯(cuò)了,是對(duì)方給我們開(kāi)的紅字發(fā)票。老師,我們不存在對(duì)方的應(yīng)付賬款,我們每次訂貨都是先打款,貨到之后入庫(kù)沖預(yù)付款。
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,貸庫(kù)存商品,實(shí)際庫(kù)存商品并沒(méi)減少呀?為什么是貸庫(kù)存商品?另外,借應(yīng)付賬款后續(xù)怎么平賬?分錄怎么寫?
你好,他是貨品的數(shù)量沒(méi)有減少,但是他給你返利,實(shí)際上你負(fù)擔(dān)的金額少了,所以貨品的單價(jià)是減少了的,明白了嗎?
應(yīng)付賬款后續(xù)你看應(yīng)付賬款的余額。要給多少錢給他后面給他就行了,就相當(dāng)于減少了你們的應(yīng)付賬款。
如果我這邊貸庫(kù)存商品導(dǎo)致庫(kù)存商品余額減少,那倉(cāng)庫(kù)那邊怎么操作才能和財(cái)務(wù)庫(kù)存余額一致呀?
你好,倉(cāng)庫(kù)那邊也是需要減少入庫(kù)的。