你好,沒有問題,可以。
老師好 21年11月份記提了一筆人力外包費(fèi)用記提 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款。 12月份收到發(fā)票及付款 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 但是沒注意 ,現(xiàn)在跨年了 不知道怎么調(diào)整 估計(jì)是要交遞延所得稅的吧 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益?
2021年2月1日甲公司收到政府補(bǔ)貼其購(gòu)買環(huán)保設(shè)備的款項(xiàng)200萬元,甲公司于2021年3月20日支付500萬元購(gòu)入相應(yīng)環(huán)保設(shè)備,該設(shè)備預(yù)計(jì)適用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為0.采用年限平均法計(jì)提折舊,已知該環(huán)保設(shè)備用于生產(chǎn)產(chǎn)品,且2021年其生產(chǎn)的產(chǎn)品均未對(duì)外銷售,甲公司采用總額法對(duì)政府補(bǔ)助進(jìn)行處理,不考慮其他因素,該政府補(bǔ)助對(duì)2021年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響金額為多少,? 這道題一開始借銀行存款200貸遞延收益200,然后購(gòu)入固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)500貸銀行存款500,接著計(jì)提折舊借制造費(fèi)用46.875貸累計(jì)折舊56.875同事遞延收益攤銷就是借遞延收益18.75貸其他收益18.75,為什么答案是18.75呢,其他收益不是不影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
您好老師!去年7月份收到了社保局發(fā)放的穩(wěn)崗補(bǔ)貼500,當(dāng)時(shí)就做了分錄:借 銀行存款500 貸:遞延收益500 沒做收入確認(rèn),請(qǐng)問現(xiàn)在還需要補(bǔ)做一筆收入確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有一筆1萬元的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,已于2024年做到遞延收益科目,現(xiàn)2025年這筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼要用于抵扣養(yǎng)老保險(xiǎn),本月養(yǎng)老保險(xiǎn)3萬元, 請(qǐng)問我應(yīng)如何做賬做分錄
2024年12月收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼。借銀行存款,貸遞延收益。2025年需要用這筆款抵扣養(yǎng)老保險(xiǎn),借遞延收益,貸其他收益。借其他收益,貸本年利潤(rùn)?有沒有問題,單位是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老板的家人的機(jī)票怎樣入賬
樸老師您好 我們跟別的公司合作銷售設(shè)備 總價(jià)50萬 我們20萬 他讓我們開發(fā)票20萬 他給我們公戶轉(zhuǎn)20萬 在讓我們私戶轉(zhuǎn)稅費(fèi)金額增值稅附加稅和印花稅 沒有所得稅 這樣操作和直接差額開票有什么好處嗎 差額開票就是20萬-增值稅附加稅印花稅所得稅
你好老師 自來水公司處置廢棄的舊水表收入怎樣入賬
客戶貨款開了發(fā)票,但是沒走公賬可以嗎?怎么算?
公積金科目貸方負(fù)數(shù)余額是多計(jì)提?
老師,有房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)步驟嗎,網(wǎng)校里有沒有申報(bào)的課程
車間外挖水管道,砌墻計(jì)入什么科目 老師
貿(mào)易公司銀行上21年11月12月有一點(diǎn)收入,這個(gè)直接做到22年3月的賬上嗎?我9月剛來這家公司,老板讓我從22年開始把賬都補(bǔ)上,以前改公司都沒做過賬,這種情況下怎么開始做賬
老師,職工工資是在那個(gè)平臺(tái)申報(bào)呢
要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽協(xié)議時(shí)間是7月25日,那我現(xiàn)在9月初申報(bào)個(gè)稅轉(zhuǎn)讓股權(quán)是提交6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎