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一般納稅人開差額征收的增值稅發(fā)票的,進項的專票還能抵扣嗎

2025-03-18 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-18 12:40

不可以, 收入減成本,按照這個來交增值稅的。

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 12:41

全額計入成本是吧

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齊紅老師 解答 2025-03-18 12:41

你好,成本是需要加稅分開的, 因為你有一部分抵扣了不是嗎?如果是簡易機稅做的,借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸應付賬款。

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 12:43

成本票是普票呢,是不是全額入賬

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 12:44

一般納稅人可以即開差額征稅又開普通征稅的發(fā)票么

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齊紅老師 解答 2025-03-18 12:46

你不差額抵扣了,你準備全額繳納增值稅。是的話可以加稅和計錯。

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齊紅老師 解答 2025-03-18 12:46

成本發(fā)票,不管專票普票,他都可以抵扣呀,你專票,他也不是勾選抵扣

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 12:50

我的意思是,我公司一般納稅人選擇差額征稅的話,就只能一直差額征稅了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-18 12:50

36個月之內是這么做。

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 12:51

要是開叉額征稅的發(fā)票 成本票是普票的話就全額計入成本,要是成本是專票的話也得價稅分離是嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-18 12:59

成本發(fā)票,不管是專票普票,只要你是差額核算的,都需要加稅分開。

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 13:04

明白了,那就無所謂對方開專票或者普票了是吧

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齊紅老師 解答 2025-03-18 13:05

是的對的是的對的。

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 13:06

假如我開10000元價稅合計的差額征稅的發(fā)票,這個成本金額根據(jù)這一單的成本票的金額填寫是嗎

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 13:06

成本票拋去稅額的金額部分填寫是嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-18 13:08

你好,你的稅率是多少的?

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 13:09

5吧,勞務派遣

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齊紅老師 解答 2025-03-18 13:10

你好,那你的成本是10000÷1.05,按照這個來呀。

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 13:13

比如我跟客戶簽合同是1萬元,我這個開差額征稅發(fā)票的時候不是需要填寫差額的金額嗎,這個差額我根據(jù)什么填寫

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齊紅老師 解答 2025-03-18 13:22

需要填寫呀, 勞務工人的工資社保不就是嗎?工資表發(fā)放的證明,社保的完稅證明,這些都是依據(jù)。

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快賬用戶6217 追問 2025-03-18 13:53

材料費算嗎,買的工具之類的

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齊紅老師 解答 2025-03-18 13:56

勞務派遣一般不包含材料費、工具費。你們只是把人派出去

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不可以, 收入減成本,按照這個來交增值稅的。
2025-03-18
您好,是的,這種進項不能抵扣的
2025-06-25
你好!可以抵扣的了
2024-02-27
已經是差額征稅的一般納稅人保安服務公司。收到專票不能做進項抵扣
2021-11-18
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