不可以, 收入減成本,按照這個來交增值稅的。
差額征收的勞務派遣一般納稅人,收到專用發(fā)票是加油住宿的發(fā)票,能進行抵扣嗎,
已經是差額征稅的一般納稅人保安服務公司。收到專票還能做進項抵扣嗎?
一般納稅人的勞務公司差額征稅可以開全額專票嗎?還有取得專票進項可以勾選抵扣嗎?
選擇差額征收的一般納稅人,取得增值稅專用發(fā)票能不能抵扣?
一般納稅人開差額征收的增值稅發(fā)票的,進項的專票還能抵扣嗎
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務查到了會有稅務風險嗎
老師老房產土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結算也沒有轉錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結算這個電費。然后我們公司在七月再補申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個地級市承包了一個項目,并在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止荆褪窃谑盏筋A收款的時候,用不用預交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補償辭退工資要申報個稅嗎
全額計入成本是吧
你好,成本是需要加稅分開的, 因為你有一部分抵扣了不是嗎?如果是簡易機稅做的,借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸應付賬款。
成本票是普票呢,是不是全額入賬
一般納稅人可以即開差額征稅又開普通征稅的發(fā)票么
你不差額抵扣了,你準備全額繳納增值稅。是的話可以加稅和計錯。
成本發(fā)票,不管專票普票,他都可以抵扣呀,你專票,他也不是勾選抵扣
我的意思是,我公司一般納稅人選擇差額征稅的話,就只能一直差額征稅了是嗎
36個月之內是這么做。
要是開叉額征稅的發(fā)票 成本票是普票的話就全額計入成本,要是成本是專票的話也得價稅分離是嗎
成本發(fā)票,不管是專票普票,只要你是差額核算的,都需要加稅分開。
明白了,那就無所謂對方開專票或者普票了是吧
是的對的是的對的。
假如我開10000元價稅合計的差額征稅的發(fā)票,這個成本金額根據(jù)這一單的成本票的金額填寫是嗎
成本票拋去稅額的金額部分填寫是嗎
你好,你的稅率是多少的?
5吧,勞務派遣
你好,那你的成本是10000÷1.05,按照這個來呀。
比如我跟客戶簽合同是1萬元,我這個開差額征稅發(fā)票的時候不是需要填寫差額的金額嗎,這個差額我根據(jù)什么填寫
需要填寫呀, 勞務工人的工資社保不就是嗎?工資表發(fā)放的證明,社保的完稅證明,這些都是依據(jù)。
材料費算嗎,買的工具之類的
勞務派遣一般不包含材料費、工具費。你們只是把人派出去