9月份可以申請 是的可以

老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請退稅時 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅嗎 當月不可以嗎 學員您好,是的,對的 勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅 說的這個申報退稅是不是說的把這部分退稅反應到增值稅表上 不是說的申報退稅模塊的退稅申報 同學您好,申報 退稅金額也是次月申報的一樣。 10月的報表是11月15日才申報的,退稅申請也可以當月提交都是次月 退稅申報可以當月提交 但是也必須是次月的征期才能申報退稅是嗎 如果報完增值稅以后還在申報期 可以直接在申報退稅 就不等到下個月了
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當于內(nèi)銷,必須當月記收入開票,但是我的進項當月不能取得,不能及時抵扣,這樣我下月申報的時候就得繳納增值稅,再取得進項發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
郭老師,生產(chǎn)出口企業(yè),這個月出口,如果沒有留底稅,退稅申報可等11月進項有進了,有留底了,12月再申報嗎
你好老師,我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份,當時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
你好老師,我們是成立不久生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),分別在2023.9月和2024.1月開了兩張0稅率的發(fā)票,這兩個月都沒有做進項稅留底,也就是我們沒有退的稅款吧,請問這樣還用在稅務(wù)平臺做退稅申報嗎?如果仍然做退稅申報操作,那這樣也屬于首次首單要求那么嚴格嗎?
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老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買???
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
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無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
去年9月份的出口,9月份留底,今年3 月份申請退稅,對于首筆首單有影響嗎?會不會審核麻煩些?
這個沒有影響的,不會麻煩,它和普通的首單是一樣。