是,后面就不用交增值稅和附加稅稅
老師 這個月增值稅進項大于銷項,增值稅暫時不用交,那么附加稅要交嗎?
老師,月底了需要計提增值稅和附加稅,請問銷項大于進項如何計提,進項大于銷項怎么計提?
老師,每個月銷項大于進項就要交增值稅,就要提附加稅,如果平時沒提,一年累計進項還大于進項,還要不要提了呢?
老師,我們一般納稅人,這個月銷項大于進項很多,要交增值稅和附近,如果下個月進項大于銷項很多的話,可以退稅嗎?
請教一下您一下,這個月賬上的銷項大于進項,但是累計進項跟差額比更大,未交增值稅期末還是借方那這個月是不是不用計提增值和附加稅?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
進大銷余額1元,那么后期銷大于進了,怎么做賬呢,例如銷是5元,進是1元,那么那么增值稅就是3元,這中間怎么用科目流轉(zhuǎn)
全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成未交增值稅貸方余額
哦好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
那分錄能寫一下嗎?,之前未交增值稅在借方,那么后期銷大于進了,未交增值稅在貸方,怎么沖平
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
會以最終的余額體現(xiàn)