2016 36號文件 福利費 個人消費 不允許抵扣增值稅

老師,外購一臺打印機450元。取得增值稅專用發(fā)票。請問進項稅額可以抵扣嗎?外購貨物用于集體福利和個人消費,進項稅額好像不可以抵扣。
老師為什么C可以抵扣,不是外購貨物用于個人消費或者集體福利不能抵扣嗎
購進的貨物或者服務用于集體福利和個人消費其進項都不可以抵扣嗎?
外購用于員工福利,為什么進項稅不能抵扣,為什么不能視同銷售呢?自產的又可以呢
外購 用于集體福利,進項稅可以抵扣的是把?
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調整怎么調整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產里轉到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數
老師,您好,我發(fā)現我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現在應該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
自用又可以,怎么區(qū)分啊,自用和個人消費
自用的是用來辦公生產經營用的 比如你們出差使用或者是運輸貨物 個人消費福利費就是招待客戶或者上下班班車
那為什么自用可以抵,個人消費不能呢
增值稅是對商品或服務在流轉過程中產生的增值部分進行征稅。個人消費并不產生新的增值,因此其進項稅額不應抵扣。如果允許個人消費的進項稅額抵扣,可能會導致稅收漏洞,企業(yè)可能會通過個人消費來規(guī)避稅收