2016 36號文件 福利費(fèi) 個(gè)人消費(fèi) 不允許抵扣增值稅
老師,外購一臺打印機(jī)450元。取得增值稅專用發(fā)票。請問進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?外購貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額好像不可以抵扣。
老師為什么C可以抵扣,不是外購貨物用于個(gè)人消費(fèi)或者集體福利不能抵扣嗎
購進(jìn)的貨物或者服務(wù)用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)其進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣嗎?
外購用于員工福利,為什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,為什么不能視同銷售呢?自產(chǎn)的又可以呢
外購 用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的是把?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
自用又可以,怎么區(qū)分啊,自用和個(gè)人消費(fèi)
自用的是用來辦公生產(chǎn)經(jīng)營用的 比如你們出差使用或者是運(yùn)輸貨物 個(gè)人消費(fèi)福利費(fèi)就是招待客戶或者上下班班車
那為什么自用可以抵,個(gè)人消費(fèi)不能呢
增值稅是對商品或服務(wù)在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值部分進(jìn)行征稅。個(gè)人消費(fèi)并不產(chǎn)生新的增值,因此其進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)抵扣。如果允許個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,可能會導(dǎo)致稅收漏洞,企業(yè)可能會通過個(gè)人消費(fèi)來規(guī)避稅收