您好,上一條我記得我沒有寫負(fù)債 嘛
暖暖老師在嗎?在的話請接下回答謝謝您。非你莫屬老師別接了我求求您了,您接了又不回答浪費了我五元啊,您真的是,如果這軟件能舉報我就把您舉報了。
老師好,我公司在別家買的鐵軸,又賣了,客戶用不上又退回來了,我們會計把100元退給客戶了,怎么寫憑證
@董孝彬,別的老師別回答,咋又扯上負(fù)債了,又我又暈了?
@董孝彬老師,別的老師別回答,我說出了老板的個人消費之外的那些
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你給我講的我都能聽懂,別的都講的。我不能明白,謝謝,老師,我您,我們是不是要自己去看當(dāng)天有沒有收到發(fā)票,有沒有開出去發(fā)票?要是盾在老板手里,咋辦呢?我們會計不知道,也不知道做賬了!
貿(mào)易出口公司的征稅13%,退稅9%,差額進項稅額轉(zhuǎn)出,借,主營業(yè)務(wù)成本4% 貸,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出4% 可是以前會計記的,借庫存商品 其他應(yīng)收款出口退稅 貸,應(yīng)付賬款 那這個4%的會計分錄,借主營業(yè)務(wù)收入4% 貸其他應(yīng)收款出口退稅4% 這樣對嗎?
廂式運輸車選擇編碼選擇哪個開票
請問各位老師,應(yīng)付賬款里面,我要看當(dāng)月還有多少應(yīng)付賬款,是不是看就本期發(fā)生合計?本年累計?和余額是用來看什么?
計算機服務(wù)行業(yè)可以差額征稅嗎
增值稅是按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓賬面是虧損就不用股東交個稅吧
5題 如果不是12月 是不是就按月末在產(chǎn)品=年初固定數(shù) 如果是12月就采用不同的方法 重新調(diào)整成本了
建設(shè)銀行怎么拆分,票據(jù)10萬只支付5萬怎么拆分
請問老師公司兼職人員工資需要申報個稅嗎?
稅收園區(qū)代開發(fā)票的平臺有哪些?收費標(biāo)準(zhǔn)?
你寫了???你又把我繞糊涂了
你趕緊把我弄清醒吧
你說大白話吧
對不起,少寫了字,期初動了,如果把動的部分體現(xiàn)在? 負(fù)債表的期初,就勾稽上了 也就是我們做了調(diào)整分錄,更正申報了,把這個申報的結(jié)果體現(xiàn)在負(fù)債表期初,這就是能勾稽上了
還是沒有明白啥意思?又暈了
?您好,勾稽不上是因為動上利潤表,沒有改負(fù)債表期初,現(xiàn)在未分配利潤期初也按調(diào)整的數(shù)據(jù)更新了,當(dāng)然就勾稽上了
啥意思?還是不懂
您好,調(diào)整就是動了利潤表的期初未分配利潤,現(xiàn)在和調(diào)整保持一致
還是不懂,你一下能說清楚嗎?越說越糊涂,
您好,我從咱第一個問題把現(xiàn)在,都說? 說? 負(fù)債表未分配利潤期末-期初=利潤表本年凈利潤? 嘛 這就是2表勾稽關(guān)系,勾稽上就對了
老師。還是不懂
朋友您好,那咋辦,上面那個等式本來就是理解的,那我們不考慮調(diào)整了,沒有調(diào)整的情況下,是理解了吧
不調(diào)整理解了,就是調(diào)整了,是哪個表調(diào)了,搞不懂
您好,好的,調(diào)整分錄? 比如計提了工資沒發(fā)放,稅法不讓稅前扣除,我們調(diào)整分錄 ? 借:未分配利潤? (負(fù)) 貸:應(yīng)付工資(負(fù)) 您看,利潤表里沒有,直接改了負(fù)債表的期初未分配利潤,我們也得在更正申報后把負(fù)債表的期初調(diào)整下,這樣才能勾稽上
還是沒有懂,我現(xiàn)在不懂得是,什么時候沒勾稽上的表,什么時候勾稽上的問題?就是那個表,如何變化的
是不是季度申報時候,都是勾稽上的?
您好,動了期初數(shù)? 就會勾稽不上
就是申報的時候,有可能是勾稽不上的報表,是這個意思嗎?
您好,是的,一定?要把期初的未分配利潤更改了,因為稅務(wù)的報表是連續(xù)的,? 我們現(xiàn)在申報的未分配利潤期初,和我們更正上年后報表?的未分配利潤? 期末,金額不一樣的話,稅務(wù)會有風(fēng)險提示的
你的意思是說先申報了,不一致的報表,后面調(diào)整好了再更正申報的意思嗎?
您好,是的,就是這樣操作的哦