企業(yè)所得稅是按年計(jì)征、分季度預(yù)繳的。在計(jì)算季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),是按照累計(jì)金額來(lái)計(jì)算的。第一季度虧損50萬(wàn),第二季度盈利30萬(wàn),那么截至第二季度累計(jì)利潤(rùn)為-50 %2B 30=-20萬(wàn)。由于累計(jì)利潤(rùn)為虧損20萬(wàn),所以第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的基數(shù)為0,不需要繳納企業(yè)所得稅。因?yàn)槠髽I(yè)只有在累計(jì)盈利的情況下,才需要預(yù)繳企業(yè)所得稅
第一季度盈利50萬(wàn),第二季度虧損80萬(wàn),第三季度盈利150,第四季度盈利200,按季度計(jì)提每季所得稅
企業(yè)所得稅怎么算?第一季度盈利10萬(wàn),并交5%的企業(yè)所得稅,第二季度盈利5萬(wàn),第一季度加第二季度合計(jì)15萬(wàn),那么第二季度應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅
第一季度企業(yè)所得稅是季度虧損,第二季度企業(yè)所得稅是盈利,第一季度虧損可以用于第二季度?
老師,我們第一季度虧損50萬(wàn),第二季度盈利30萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅嗎,
企業(yè)所得稅是按季度來(lái)報(bào)稅的,假如我第一季度虧損50萬(wàn),第二季度盈利30萬(wàn),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎