執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》:計(jì)入 “其他收益” 科目,并按規(guī)定計(jì)提增值稅(一般納稅人稅率 6% ,小規(guī)模納稅人征收率 3%,目前有減按 1% 等優(yōu)惠政策)。比如一般納稅人企業(yè)收到 10600 元個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,分錄為 借:銀行存款 10600 貸:其他收益 10000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 600 執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》:可以計(jì)入 “其他收益”;沒(méi)有 “其他收益” 科目的,也可計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”,同時(shí)計(jì)提增值稅。比如小規(guī)模納稅人企業(yè)收到 20600 元個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,分錄為 借:銀行存款 20600 貸:營(yíng)業(yè)外收入 20000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 600
個(gè)稅代扣代繳退回手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,收到退付手續(xù)費(fèi)入什么科目啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的退回,計(jì)入什么科目
收到個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)入什么科目
收到退回的手續(xù)費(fèi),計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)供應(yīng)商材料.但是我們賣(mài)給他東西的金額大于他賣(mài)給我們的東西.這樣我是不是就開(kāi)發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷(xiāo)售分成 對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開(kāi)發(fā)票 開(kāi)什么類(lèi)目
1??老師請(qǐng)問(wèn)一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開(kāi)填寫(xiě)匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年?duì)I業(yè)成本多計(jì)1000多,年度財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個(gè)稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對(duì)方不要票可以不開(kāi)嗎?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的定期存款,需要交稅嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
這個(gè)還要交增值稅嗎? 哪這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
同學(xué)你好 那你就做第二種哦 要交的 服務(wù)百分之六的或者小規(guī)模百分之一
營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填? 自動(dòng)帶出來(lái)的收入是賣(mài)貨收入13%
你稅局申請(qǐng)6%的稅率就可以