同學(xué),你好 按照萬(wàn)分之0.5來(lái)繳納
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬(wàn),交多少印花稅
某公司為增值稅一般納稅人,本期應(yīng)交并以實(shí)際交納稅費(fèi)情況如下:增值稅850萬(wàn)元,消費(fèi)稅150萬(wàn)元,城市維護(hù)建稅70萬(wàn)元,房產(chǎn)稅0.5萬(wàn)元,印花稅1.5萬(wàn)元,企業(yè)所得稅120萬(wàn)元。則應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶借方、貸方的金額是多少?應(yīng)記入“稅金及附加”賬戶借方的金額是多少?
老師好,我想咨詢一下我企業(yè)自開農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)發(fā)票需要交印花稅嘛,這發(fā)票是個(gè)人開給我單位的,現(xiàn)在稅務(wù)局都是讓我企業(yè)自己開,我企業(yè)要幫個(gè)人代繳這部分印花稅嗎
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納“購(gòu)銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
宏華公司2020度應(yīng)繳納的稅金為:增值稅290元銷售商品應(yīng)交消費(fèi)稅300萬(wàn)元自用房產(chǎn)應(yīng)交房產(chǎn)稅40萬(wàn)元,印花稅2萬(wàn)元,城鎮(zhèn)土地使用稅20萬(wàn)元,企業(yè)所得稅C.借400萬(wàn)元代扣代繳個(gè)人所得稅30萬(wàn)元。上述稅金中記人“稅金及附加”科目核算的金額是(DA.412B.762C
老師,同一集團(tuán)下說(shuō)是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒有集團(tuán)占股,賬上也沒有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒搞懂,老師
請(qǐng)問公司要投資另外一個(gè)公司,請(qǐng)問財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對(duì)方公司運(yùn)營(yíng)是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價(jià)格實(shí)際上屬于可變對(duì)價(jià),如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個(gè)是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬(wàn) 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時(shí)工工資,平時(shí)上班沒有不用打卡,但是上了兩個(gè)月,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
我是一般納稅人自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品公司,也需要交印花稅嗎,
同學(xué),你好 是需要的
老師公司借給別人款(累計(jì)金額70萬(wàn)了),并收取利息(10萬(wàn)多),需要交什么稅嗎
同學(xué),你好 利息,你要繳納增值稅、附加稅、所得稅
老師 我們公司種植西紅柿和車?yán)遄?,把車?yán)遄铀麊为?dú)核算,關(guān)于車?yán)遄拥乃匈M(fèi)用支出的款做成了其他應(yīng)收款,所以產(chǎn)生了其他應(yīng)收款累計(jì)金額70萬(wàn),并且計(jì)提利息,這個(gè)需要交什么稅嗎?
同學(xué),你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)不用交稅
老師 我把西紅柿和車?yán)遄臃謩e用兩個(gè)賬套記錄核算,這個(gè)沒關(guān)系吧
同學(xué),你好 沒有關(guān)系的
老師 補(bǔ)交印花稅時(shí)從哪個(gè)表格填寫呢
在電子稅務(wù)局財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)入口,先進(jìn)行印花稅稅源采集。選擇按次稅源采集,比如補(bǔ)繳2020年6月1日的印花稅,選擇所屬期為2020年。采集后保存,然后點(diǎn)擊納稅申報(bào),選擇采集的信息進(jìn)行申報(bào)即可。
老師讓補(bǔ)交的這個(gè)稅,還需要從電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?直接去大數(shù)據(jù)柜臺(tái)交錢可以嗎
同學(xué),你好 一般有補(bǔ)繳的金額,就直接去交錢就行