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老師 不是說(shuō)季度報(bào)表可以暫估費(fèi)用嗎,比如12月份 我暫估一筆4萬(wàn),但是這款并沒(méi)有支付,但是也沒(méi)有發(fā)生,次年1月份我收到一筆費(fèi)用, 支付是1月支付的,可以充12月的金額嗎,開(kāi)票月份也是1月開(kāi)的 比如 12月我做借管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-張三。1月我實(shí)際支付了借:其他應(yīng)付款-張三,貸銀存

2025-03-13 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-13 16:57

您好,這是可以的哦,只要在年度內(nèi)計(jì)提 了,下年來(lái)票了就是實(shí)際發(fā)生的,能稅前扣除

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快賬用戶(hù)4525 追問(wèn) 2025-03-13 17:00

因?yàn)槲?2月發(fā)現(xiàn)我少做一筆收入5萬(wàn),但是增值稅沒(méi)少報(bào)(就是看見(jiàn)增值稅收入和我賬上不吻合去查的),只是自己軟件少做一筆,就導(dǎo)致我第四季度財(cái)報(bào)收入不對(duì),也就導(dǎo)致第4季度預(yù)交企業(yè)所得稅不對(duì),但是我當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)交過(guò)稅款了。 我現(xiàn)在就想著能不能更正財(cái)務(wù)報(bào)表,在不退稅的基礎(chǔ)上,做一筆暫估費(fèi)用,用1月到手發(fā)票去充12月的暫估。

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快賬用戶(hù)4525 追問(wèn) 2025-03-13 17:01

可是 老師你要這樣說(shuō) 那說(shuō)明2025年1-4月之前費(fèi)用都可以做12月咯,匯算清繳前可以用啊。 怎么來(lái)有個(gè)界限劃分呢, 怎么證明你2025年取得發(fā)票是真的2025年發(fā)生的呢。 肯定有個(gè)界限之說(shuō)

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齊紅老師 解答 2025-03-13 17:06

您好,暫估的前提是我們真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,不是隨便寫(xiě)個(gè)金額,比喻暫估的?管理費(fèi)用-辦公用品,這?是后附訂單的,我們真實(shí)交易的資宵附在后面,只是沒(méi)有付款,我們按權(quán)責(zé)?發(fā)生制計(jì)賬

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您好,這是可以的哦,只要在年度內(nèi)計(jì)提 了,下年來(lái)票了就是實(shí)際發(fā)生的,能稅前扣除
2025-03-13
建議十二月份暫估,然后一月份發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的
2023-04-15
可先沖銷(xiāo)3月的暫估分錄,再做有票的管理費(fèi)用分錄
2022-07-14
你好,只需要做一個(gè)暫估就可以。
2022-11-02
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
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