您好,這是可以的哦,只要在年度內(nèi)計(jì)提 了,下年來(lái)票了就是實(shí)際發(fā)生的,能稅前扣除
1老板采購(gòu)材料先用自己的錢(qián)墊付的,12月份我先給他交的發(fā)票用了,但是貨款我還沒(méi)給他 ,要1月份才能支付。1、他這費(fèi)用保銷(xiāo)單我是在他交發(fā)票的時(shí)候?qū)?,還是支付貨款的時(shí)候 寫(xiě) 2、還有財(cái)務(wù)處理 借原材料 增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 :其他應(yīng)付款 支付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 對(duì)吧?3、公戶(hù)轉(zhuǎn)款時(shí),備注 報(bào)銷(xiāo)材料費(fèi)嗎?
老師我們2021年報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用打款給法人法人支付的,代理記賬給我門(mén)做到其他應(yīng)付款了,沒(méi)下費(fèi)用,我們這些費(fèi)用有有發(fā)票的也有沒(méi)有的,大概50多萬(wàn),1月份快報(bào)稅了,我們可以在1月份調(diào)賬嗎,是不是做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付
老師麻煩幫看一下,這個(gè)做得是不是有問(wèn)題呀 發(fā)票是不是應(yīng)該做到4月份去里 1.收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——順豐 2.支付 借:其他應(yīng)付款——順豐 貸:銀行存款 3月份如果沒(méi)有付款也沒(méi)有收到發(fā)票需要做賬嗎?還是說(shuō)需要做一筆暫估呢?
老師好,我2023年1月份取得的發(fā)票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤(rùn),我想把1月份這筆費(fèi)用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說(shuō)我可以在12月份暫估,然后1月份再?zèng)_暫估,做一筆實(shí)際的?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我12月收到費(fèi)用發(fā)票,但是我銀行是1月付的,那十二月我這筆沒(méi)有付的費(fèi)用做,摘要寫(xiě):未付XXX費(fèi)用,借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,1月銀行付了,摘要寫(xiě),付XXX費(fèi)用,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行,摘要分錄可以嗎
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
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因?yàn)槲?2月發(fā)現(xiàn)我少做一筆收入5萬(wàn),但是增值稅沒(méi)少報(bào)(就是看見(jiàn)增值稅收入和我賬上不吻合去查的),只是自己軟件少做一筆,就導(dǎo)致我第四季度財(cái)報(bào)收入不對(duì),也就導(dǎo)致第4季度預(yù)交企業(yè)所得稅不對(duì),但是我當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)交過(guò)稅款了。 我現(xiàn)在就想著能不能更正財(cái)務(wù)報(bào)表,在不退稅的基礎(chǔ)上,做一筆暫估費(fèi)用,用1月到手發(fā)票去充12月的暫估。
可是 老師你要這樣說(shuō) 那說(shuō)明2025年1-4月之前費(fèi)用都可以做12月咯,匯算清繳前可以用啊。 怎么來(lái)有個(gè)界限劃分呢, 怎么證明你2025年取得發(fā)票是真的2025年發(fā)生的呢。 肯定有個(gè)界限之說(shuō)
您好,暫估的前提是我們真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,不是隨便寫(xiě)個(gè)金額,比喻暫估的?管理費(fèi)用-辦公用品,這?是后附訂單的,我們真實(shí)交易的資宵附在后面,只是沒(méi)有付款,我們按權(quán)責(zé)?發(fā)生制計(jì)賬