您好,借給員工的分錄合適,刷單后要確認(rèn)收入的,最后下其他應(yīng)收款是要以員工的名義打進(jìn)來(lái)才可以
老師你好,我們單位原來(lái)的賬務(wù)是在代理記賬做的,例如說(shuō)報(bào)銷(xiāo)一筆員工的交通費(fèi),代帳的賬務(wù)處理是先借:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工。請(qǐng)問(wèn)為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:銀行存款呢?
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買(mǎi)了一輛車(chē),是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬(wàn)直接到公司公戶(hù),我們這個(gè)算長(zhǎng)期借款,因?yàn)橐荒曛畠?nèi)還不清 2、然后再走公戶(hù)將車(chē)款付到賣(mài)車(chē)公司的公戶(hù),他們對(duì)應(yīng)的給開(kāi)發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬(wàn)貸:長(zhǎng)期借款90萬(wàn) 付車(chē)款時(shí)同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬(wàn)貸:銀行存款90萬(wàn) 每月還銀行貸款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn) 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨(dú)記呢
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢(qián),老板用自己的私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,4萬(wàn)元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸:銀行存款 4萬(wàn),對(duì)不對(duì)???
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個(gè)合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我入賬借:銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實(shí)際付款時(shí)借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來(lái)就沒(méi)法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個(gè)貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,這筆錢(qián)實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢(qián),5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢(qián)了, 我做的都是收到總部錢(qián)后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷(xiāo)員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷(xiāo)給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷(xiāo) 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷(xiāo)給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢(qián)
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類(lèi)似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
不是以員工名義打得,是后臺(tái)直接結(jié)算給我們公司賬戶(hù)了,我們出納月底把這21萬(wàn)開(kāi)收入發(fā)票了。也確認(rèn)收入了。但是借方應(yīng)收帳款銷(xiāo)不掉了
您好,你先把錢(qián)借給員工:借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款 天貓后臺(tái)給你打過(guò)來(lái)的你確認(rèn)收入了,借應(yīng)收賬款-天貓? 貸收入%2B稅? ? 借銀行存款? 貸應(yīng)收賬款-天貓 現(xiàn)在就剩其他應(yīng)收款了,只有以員工名義打進(jìn)來(lái)其他應(yīng)收款才能平。
關(guān)鍵是 員工代替公司刷單 錢(qián)已經(jīng)會(huì)公司了
您好,你能把回到公司的錢(qián)下其他應(yīng)收款嗎,那是天貓平臺(tái)匯的款。 這樣不就是明擺著讓稅務(wù)看你們就是在刷單、虛增收入。
做賬是根據(jù)單據(jù)做的,出去的款收款方是個(gè)人,回來(lái)的款付款人是天貓,兩者不是一回事
那現(xiàn)在怎么處理這個(gè)呢 老師 應(yīng)收一直掛著21萬(wàn)呢
您好,我說(shuō)了半天怎么應(yīng)收還掛著21萬(wàn),給誰(shuí)掛的,借給員工的掛應(yīng)收了嗎,應(yīng)該是其他應(yīng)收還掛著21萬(wàn)的
對(duì) 是的 現(xiàn)在沒(méi)法清理了啊 其他應(yīng)收款
您好,因?yàn)樘摰木褪翘摰模娌涣?,所以掛給員工的后期想辦法,比如發(fā)票報(bào)銷(xiāo)、抵工資獎(jiǎng)金等
那我就納稅調(diào)增
您好,掛在往來(lái)的不用調(diào)增,沒(méi)影響你的損益
好的 那就到時(shí)候沖減吧
那碰見(jiàn)這種還刷單 怎么處理呢 賬務(wù)
您好,就按照單據(jù)的流轉(zhuǎn)正常處理,這種情況還是要避免發(fā)生,有很大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
是的 去年就刷一次
這個(gè)屬于什么風(fēng)險(xiǎn) 是不是虛增收入
您好,是的,虛開(kāi)發(fā)票、虛增收入