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老師,我們給外聘的導師報銷路費餐費住宿費費,可以直接從公司轉(zhuǎn)賬給他們個人嗎,備注什么款?怎么賬務(wù)處理

2025-03-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-13 10:54

備注:差旅食宿費報銷

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快賬用戶9354 追問 2025-03-13 10:55

他不是本企業(yè)員工,是外聘的導師

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齊紅老師 解答 2025-03-13 10:57

一樣的,就是那樣備注

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快賬用戶9354 追問 2025-03-13 11:42

賬務(wù)處理呢

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快賬用戶9354 追問 2025-03-13 11:43

餐費沒有發(fā)票,怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-13 11:44

還是寫個報銷單,做納稅調(diào)增

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備注:差旅食宿費報銷
2025-03-13
你好!這樣有風險了
2023-06-27
你好同學,如果沒有給他們申報工資,那么他們不屬于公司的員工,最好不要給報銷轉(zhuǎn)賬??梢杂蓡T工來報銷,然后讓員工轉(zhuǎn)給他們。
2021-11-11
好,可以的,可以這么做的。
2021-11-11
您好,員工個稅包括餐補金額。
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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