你好,81249.85是含稅的還是不含稅的?我給你分兩種情況吧,如果是含稅的,購入的也是一樣的,稅率也是13%的情況下,價稅合計開81249.85×(1-30%)
81249.85是天貓要求開票的銷售額,要求這筆銷售額有成本票,請問我們應(yīng)該開多少成本票呢?進(jìn)項要開多少,一般納稅人。是銷售貨物
81249.85是天貓要求開票的銷售額,要求這筆銷售額有成本票,請問我們應(yīng)該開多少成本票呢?進(jìn)項要開多少,一般納稅人。是銷售貨物
81249.85是天貓要求開票的銷售額,要求這筆銷售額有成本票,請問我們應(yīng)該開多少成本票呢?進(jìn)項要開多少,一般納稅人。是銷售貨物
81249.85是天貓要求開票的銷售額,要求這筆銷售額有成本票,請問我們應(yīng)該開多少成本票呢?進(jìn)項要開多少,一般納稅人,是銷售貨物,家具
81249.85是天貓要求開票的銷售額,要求這筆銷售額有成本票,請問我們應(yīng)該開多少成本票呢?進(jìn)項要開多少,一般納稅人,是銷售貨物,家具,稅負(fù)率是多少
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
81249.85×(1-30%)×1.13 這個是不含稅的金額,價稅合計開進(jìn)來的。