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老師,旅游公司,提供旅游服務(wù)同時,為地接社提供了會議服務(wù),收到會議服務(wù)費10萬多,這個會議服務(wù)可以遞減一些成本嗎,比如買材料辦公用品設(shè)備等

2025-03-13 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-13 08:48

可以的抵減會議發(fā)生的成本

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 09:03

遞減后再單獨繳稅嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-03-13 09:06

增值稅不可以抵減的,因為那個是會議服務(wù),不是旅游服務(wù)

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 09:18

我們是旅游業(yè),是差額征稅。那這個會議服務(wù)費收入票我們是開普票,也可以遞減會議發(fā)生成本嗎老師

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 09:19

但是您在上面說可以遞減會議發(fā)生的成本,說的是那個稅

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齊紅老師 解答 2025-03-13 09:22

抵減成本說的是所得稅,開會議服務(wù)不能差額征收

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 09:47

老師麻煩您給查一下國務(wù)院第691號文第10條和財稅2016? 36號附件1的第27條文,說可以進(jìn)項稅抵扣

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 09:47

但是我查不到,麻煩您給查一下

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齊紅老師 解答 2025-03-13 09:50

進(jìn)項稅是可以抵扣,但是不是差額征收哈。旅游服務(wù)的稅目才可以開差額征收

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 09:59

那老師我們旅游業(yè)是差額征稅。但是我們開的會議服務(wù)費就是說不管是開給客人的專票或者普票,取得的辦公用品等的成本票是專票的話就可以抵扣這個會議費進(jìn)項稅是吧。

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齊紅老師 解答 2025-03-13 10:01

意思是那個會議服務(wù)只能按一般計稅,取得進(jìn)項可以勾選抵扣,不是差額抵扣

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 10:03

勾選抵扣,那我開給客戶的是不是得開專票

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 10:04

開出去的會議服務(wù)和我收到的為這次會議提供辦公用品等材料成本票都得是專票,才可以勾選抵扣吧

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齊紅老師 解答 2025-03-13 10:06

是的,就是那樣子的

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 10:08

那我是旅游公司,增值稅可以兩種抵扣啊。旅游業(yè)務(wù)的是差額抵扣。會議服務(wù)是勾選抵扣

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齊紅老師 解答 2025-03-13 10:10

是的,就是那樣子的意思

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 10:18

那老師,房租啥的專票都可以抵扣是嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-13 10:23

旅游服務(wù)的差額征稅,只是在計算銷售額時扣除了部分費用,仍然適用一般計稅方法,除了扣除的差額部分不得抵扣進(jìn)項稅,其他的進(jìn)項稅額仍然可以抵扣。

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 10:25

知道了老師

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快賬用戶9602 追問 2025-03-13 10:26

謝謝謝謝您

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齊紅老師 解答 2025-03-13 10:26

不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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