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老師,旅游公司,開會展服務*會議費,能抵扣差額票嗎,是旅游業(yè)務發(fā)生的

2025-03-12 18:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-12 18:26

您好, 旅游公司為了舉辦會展購買了展示設備,取得了增值稅專用發(fā)票,該發(fā)票上的稅額就可以正常抵扣。

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快賬用戶9194 追問 2025-03-12 18:58

老師不是設備

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快賬用戶9194 追問 2025-03-12 19:01

不是購買設備,是公司帶客戶旅游,開會展會議,能不能給客戶開票,開會議服務

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齊紅老師 解答 2025-03-12 19:02

公司有這個經(jīng)營范圍,是可以的

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快賬用戶9194 追問 2025-03-12 19:02

是旅游公司。這個會議服務需要單獨繳稅嗎,能不能差額抵扣一些成本

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齊紅老師 解答 2025-03-12 19:06

如果旅游公司在提供會議服務的同時,還提供了住宿、餐飲等其他服務,并且這些服務的收入能夠分開核算,那么會議服務部分可能需要單獨計稅。但需要注意的是,如果這些服務是為了組織安排會議而發(fā)生的,如提供場地、整理、打掃、飲水等服務,則可能被視為會議服務的組成部分,不需要單獨計稅

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您好, 旅游公司為了舉辦會展購買了展示設備,取得了增值稅專用發(fā)票,該發(fā)票上的稅額就可以正常抵扣。
2025-03-12
同學你好 旅游費不能做成本,這個不是你的收入吧
2020-12-23
同學 你好 選擇了差額簡易征收是不可以抵扣專票的噢。
2023-04-10
你好!是開旅游服務。當福利費,有扣除限額
2023-07-07
你好不能拿來抵扣的
2021-01-06
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