您好, 旅游公司為了舉辦會展購買了展示設備,取得了增值稅專用發(fā)票,該發(fā)票上的稅額就可以正常抵扣。

老師,公司組織客戶旅游,旅游公司開的發(fā)票名稱:旅游服務-綜合服務費 應計入管理費用-業(yè)務招待費用嗎?
請問老師,我們公司有一場會議,通過第三方旅游公司定的住宿、餐飲會議室等,對方開具了普通發(fā)票:旅游綜合服務費。這個發(fā)票能入公司會議費么?
請問小規(guī)模旅游行業(yè) 開票是否可以開具 旅游服務大類* 會務費明細嗎,開這個可以差額計稅嗎 旅游企業(yè)的餐費 住宿費等票據(jù)可以差額抵扣增值銷項專票嗎
公司團建旅游,旅游公司開給我們發(fā)票開什么?旅游費還是服務費?旅游費的話是不是不能稅前扣除?
一般人旅游差額征稅,旅游服務費開的差額,但是公司還有別的業(yè)務,還有推廣服務,推廣服務就正常開6%對嗎?也可以找進項專票抵扣嗎
自家作坊生產(chǎn)鋼管,客戶現(xiàn)在要票,怎么給客戶開
長期待攤費用的門面租金和倉庫租金,能放一起嗎?借貸怎么做?其他應收款的門面押金和倉庫押金能到一起嗎,以及二級科目怎么寫?借貸怎么弄?
產(chǎn)品定價的公式是怎樣的,鹽焗雞進貨價33元/只,所有稅金及附加 考慮上,固定費用每月5.3萬左右,定價多少合適?
老師業(yè)務1卷煙廠繳納消費稅不呢?
庫存沒有那么多,為什么欠供應商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔,發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師不是設備
不是購買設備,是公司帶客戶旅游,開會展會議,能不能給客戶開票,開會議服務
公司有這個經(jīng)營范圍,是可以的
是旅游公司。這個會議服務需要單獨繳稅嗎,能不能差額抵扣一些成本
如果旅游公司在提供會議服務的同時,還提供了住宿、餐飲等其他服務,并且這些服務的收入能夠分開核算,那么會議服務部分可能需要單獨計稅。但需要注意的是,如果這些服務是為了組織安排會議而發(fā)生的,如提供場地、整理、打掃、飲水等服務,則可能被視為會議服務的組成部分,不需要單獨計稅