你好這里屬于其他相關(guān)的費(fèi)用
防護(hù)用品屬于研發(fā)支出中費(fèi)用化的直接投入還是其他
老師,申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時(shí),研發(fā)支出資本化支出因調(diào)整了(經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用),使得賬上的研發(fā)支出大于允許加計(jì)扣除的資本化金額。這樣的話,資本化轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)的金額是按賬上的,還是按允許加計(jì)扣除的資本化金額?
研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)開發(fā)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)咨詢費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_軟件使用費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_云平臺服務(wù)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_其他相關(guān)費(fèi)用_咨詢代理費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_人工費(fèi)用_外聘研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi);老師以上研發(fā)支出的費(fèi)用歸屬到”其他相關(guān)費(fèi)用“嘛?但是”其他相關(guān)費(fèi)用“有扣除限額的(扣除限額:其他相關(guān)費(fèi)用限額=序號8×10%/(1-10%))后面附上了截圖。蠻煩老師幫我看一下這些歸屬到哪個(gè)研發(fā)類別??
,如果一家企業(yè)研發(fā)的其他相關(guān)費(fèi)用里是0,然后可允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)是676058.24,那么最后可加計(jì)扣除總額是多少 其他相關(guān)費(fèi)用限額=676058.24*0.1/0.9 當(dāng)期費(fèi)用化支出可加計(jì)扣除總額不應(yīng)該是等于676058.24+其他相關(guān)費(fèi)用限額75117.58=751175.82嗎?當(dāng)期費(fèi)用化支出可加計(jì)扣除總額應(yīng)該是676058.24還是751175.82算呢
研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用(辦公、電話費(fèi)及其他)不允許加計(jì)扣除,只是不允許加計(jì)還是不屬于研發(fā)費(fèi)用。
公司2020-2024計(jì)提廠租100萬元,沒有支付,也沒有開票,這種有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
企業(yè)匯算,納稅調(diào)整明細(xì)表,不涉及的調(diào)整的數(shù)據(jù)還需填寫嗎
你好,我要取消中級課程休學(xué),怎么弄
花了10000元對方開了12000元專票怎么入賬呢
老師,請問小規(guī)模納稅人是不是可以對外開專票,但是不能收專票,因?yàn)椴荒苷J(rèn)證抵扣。
原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元老師,這是內(nèi)賬,4月份,請問4月份利潤怎么算?謝謝 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
老師,我們這半年做抖音充值了很多廣告費(fèi),我年報(bào)的時(shí)候是不是要剔除來,扣除15%
老師,請問員工用自己的身份辦的手機(jī)號,用于公司經(jīng)營活動(dòng),發(fā)票抬頭是個(gè)人,可以所得稅扣除嗎?
老師,制造行業(yè)用 木材加工成新型板材屬于即征即退的范圍嗎?
你好老師我問一下我們公司是24年的10月份成立的一直都是0申報(bào)沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,25年才有業(yè)務(wù)需要做匯算清繳嗎
好的老師,維修費(fèi)屬于直接投入費(fèi)用嗎
這個(gè)也屬于直接投入費(fèi)用
也屬于?意思是技術(shù)服務(wù)費(fèi)和維修費(fèi)都是直接投入費(fèi)用嗎
是的額,屬于相關(guān)投資如的其他直接費(fèi)用的
人員人工 直接投入費(fèi)用 折舊費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 其他相關(guān)費(fèi)用 規(guī)定的其他費(fèi)用,
選擇直接投入費(fèi)用而不是其他相關(guān)費(fèi)用對嗎
是的,這些都是包括的