之前的不用更正,這個月重新開的紅沖的,在下一個月申報。
出口發(fā)票按CIF價開具了,已經跨月了,增值稅也報了,需要紅沖重新開具么?該比退稅未正式申報,
你好,請問上個月開了一張票,稅已經報完了,這個月發(fā)現(xiàn)票有問題,紅沖了發(fā)票,報稅的時候按照這個月銷項減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報表需要調整嗎?
一般納稅人開專票稅率開成3%,已經跨月了,紅沖了開13%申報時有影響沒有?
老師,7月31號開了一張普票,結果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應是9開錯成了13,發(fā)票已經沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額?
上個月發(fā)票開錯了,這個月應該紅沖嗎,已經稅務申報了