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請問老師上月工資多算導致個稅也多交了,后來也更正申報了,現(xiàn)在就是退回來的個稅有100是工資,現(xiàn)在還沒到賬,到賬就是借銀行存款貸應付職工薪酬100,這個月計提工資的時候是加上上月沒發(fā)的100計提,這個月計提借管理費用100貸應付職工薪酬100,發(fā)放借應付職工薪酬100貸銀行存款100,貸方就會多出來100該怎么平

2025-03-11 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-11 12:39

您好,收到100時把 借:管理費用等 -100 貸: 應付職工薪酬 - 100 因為這個金額您在下月又計提了,上月的就要沖回

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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