你好,他如果不是你們公司的股東的話,你就只能當(dāng)做借款入賬了。
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊(cè)時(shí)公司章程規(guī)定由2個(gè)人共同出資,出資額2000萬(wàn),各占注冊(cè)資本50%,出資時(shí)間為2030年6月22日,至今未見(jiàn)出資款入帳。 問(wèn)題: 1、出資人沒(méi)有出資,那公司就沒(méi)有所有者權(quán)益“實(shí)收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個(gè)投資有限公司簽了一個(gè)“項(xiàng)目回填及后期土地利用合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)”,項(xiàng)目名稱(chēng):芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項(xiàng)目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項(xiàng)目用地資源、項(xiàng)目申報(bào)等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬(wàn)作為入股方式。利潤(rùn)分配:甲40%、乙60% 項(xiàng)目交地及租金計(jì)算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項(xiàng)目與另外2個(gè)人簽訂了合作經(jīng)營(yíng)合同。其中:一個(gè)人(周某某)以上述項(xiàng)目每1%的份額折合人民幣5萬(wàn)元入股10%股份和股權(quán),計(jì)50萬(wàn)元共同合作從事項(xiàng)目回填;另一個(gè)人(李某某)以上述項(xiàng)目每1%份額折合人民幣8萬(wàn)元入股5%股份和股權(quán),計(jì)40萬(wàn)元共同合作從事項(xiàng)目回填。這兩個(gè)人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會(huì)計(jì)分錄?
老師早上好!我們公司有一個(gè)項(xiàng)目(該項(xiàng)目是和甲方(土地是甲方原來(lái)使用的,因項(xiàng)目需要,現(xiàn)由甲方負(fù)責(zé)辦理土地審批由這個(gè)項(xiàng)目使用,我們出資金并進(jìn)行成本核算)合作經(jīng)營(yíng)的,那我公司對(duì)甲方審批下來(lái)的土地需要作帳務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)我公司又單獨(dú)與第三方又簽了合作協(xié)議,收到第三方轉(zhuǎn)入的合作款又如何出帳呢?老師,我對(duì)這些問(wèn)題有點(diǎn)朦,不知道如何下手,還請(qǐng)老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金,對(duì)外投資了甲公司的股權(quán),簽訂了回購(gòu)協(xié)議,但是甲公司一直未按協(xié)議支付過(guò)回購(gòu)款。甲公司的實(shí)控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權(quán)無(wú)償贈(zèng)與給我合伙企業(yè)。贈(zèng)與合同中約定,我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購(gòu)款后需將對(duì)應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實(shí)控人。請(qǐng)問(wèn)我公司在收到乙公司的贈(zèng)與股權(quán)后,該怎么做賬?是否涉及稅費(fèi)?后期收到回購(gòu)款后,轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及哪些稅費(fèi)?
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個(gè)品種,我們公司負(fù)責(zé)研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個(gè)品種已經(jīng)取得藥品注冊(cè)證書(shū),當(dāng)時(shí)對(duì)方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個(gè)批件現(xiàn)在以我們公司名義賣(mài)了,然后要給合作方分錢(qián),需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費(fèi)時(shí)借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對(duì)方開(kāi)了技術(shù)服務(wù)的發(fā)票
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個(gè)品種,我們公司負(fù)責(zé)研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個(gè)品種已經(jīng)取得藥品注冊(cè)證書(shū),當(dāng)時(shí)對(duì)方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個(gè)批件現(xiàn)在以我們公司名義賣(mài)了,然后要給合作方分錢(qián),需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費(fèi)時(shí)借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對(duì)方開(kāi)了技術(shù)服務(wù)的發(fā)票
老師你好,可以解釋一下畫(huà)起來(lái)的這句話什么意思嗎,沒(méi)太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類(lèi)的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類(lèi)的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專(zhuān)票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開(kāi)具專(zhuān)票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專(zhuān)票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專(zhuān)票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來(lái)。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開(kāi)始老是卡頓,不斷的提問(wèn)。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來(lái)。全程沒(méi)有問(wèn)過(guò)任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來(lái),自己復(fù)復(fù)盤(pán)。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷(xiāo)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來(lái)然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說(shuō)總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
因?yàn)榘凑斩惙ǖ脑?,它不是股東,是不能夠分紅的。
老師,麻煩您幫我看一下,協(xié)議是這樣的 收到款項(xiàng)計(jì)入什么科目中
每個(gè)月都要分紅計(jì)入什么科目中 怎么做分錄我不知道,麻煩您指導(dǎo)一下吧
你好,外賬上面是做不了的,你要做的話要讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給你,然后你按照發(fā)票付款。
并不是說(shuō)你你有協(xié)議,或者說(shuō)自己寫(xiě)個(gè)協(xié)議,稅法就能夠過(guò)得了。
我們共同出資,合作經(jīng)營(yíng),我公司收到款項(xiàng)后應(yīng)該怎么做賬
你好,你們公司如果開(kāi)發(fā)票出去的話,就是你們公司的收入,建議銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。