按照《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進一步完善研發(fā)費用稅前加計扣除政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第7號)規(guī)定,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,自2023年1月1日起,再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷
老師,2020年研發(fā)費用加計扣除比例是多少的
研發(fā)費用加計扣除比例是多少
您好,2023研發(fā)費用加計扣除的比例是多少???
請問老師研發(fā)費用加計扣除怎么扣?比例是多少?
研發(fā)費用的加計扣除比例是多少
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
企業(yè)登錄電子稅務(wù)局,進入“我要辦稅-稅費申報及繳納-企業(yè)所得稅申報”頁面,選擇相應(yīng)的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類),在主表第7行“免稅收入、減計收入、加計扣除”行次的“填寫優(yōu)惠事項”中,勾選對應(yīng)的加計扣除優(yōu)惠事項
根據(jù)企業(yè)實際情況勾選對應(yīng)的加計扣除優(yōu)惠事項后,系統(tǒng)會彈出提示框,要求填寫《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)。企業(yè)需如實填報該表格,包括研發(fā)項目基本信息、研發(fā)費用支出明細(xì)等內(nèi)容
加計扣除如果營利了,加計扣除做完是不是可以剔除盈利了
是的,這個會減少利潤的
老師我現(xiàn)在剛到一個新的企業(yè)上班,他們就是高薪企業(yè),我以前沒有做過,都需要申報哪些資料和給哪些單位申報材料,研發(fā)費用和收入的比例是多少
是現(xiàn)在要你申請高企,還是現(xiàn)在就是?
現(xiàn)在就是,不知道怎么弄,請教一下您
做研發(fā)輔助賬,把明細(xì)寫在這上面,有發(fā)票入賬,你們是主營哪塊的
鋼結(jié)構(gòu)工程
這個研發(fā)費用占比約10% - 25%
收入的10%-25%,對吧,老師研發(fā)費用輔助帳,怎么做,研發(fā)部門的工資也要做進去嗎。
就是流水賬,把和研發(fā)相關(guān)的記錄下,工資也算的
研發(fā)費用的占比是不是收入的10-25%
老師我看她們以前做的是,結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)研發(fā)費用,發(fā)票是入原材料,這個怎么做輔助帳,是根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)做還是發(fā)票
按發(fā)票來做就可以了
好的,老師你的微信可以給我嗎
不好意思,我們這個不能私加**的,