你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填寫。
請問,營業(yè)外支出調(diào)增匯算清繳填在哪個(gè)表
匯算清繳時(shí)無票支出在哪調(diào)增
匯算清繳無票支出主要看哪些科目的無票支出,需要匯算做調(diào)增?
匯算清繳無票收入在哪里調(diào)增?在那個(gè)表填寫?
匯算清繳無票收入在哪里調(diào)增?在那個(gè)表填寫?
老師,假如匯算清繳后需交所得稅700元,分錄怎么做?摘要怎么寫?
有沒有費(fèi)用報(bào)銷單模版?
老師 您好 稅金及附加金額在報(bào)表項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)里嗎
老師,公司要做如下圖所示的宣傳冊,內(nèi)容是關(guān)于公司的介紹及各類設(shè)備產(chǎn)品的介紹,應(yīng)該計(jì)入什么科目?末級(jí)應(yīng)該計(jì)入什么科目?屬于廣告費(fèi)么,需要納稅調(diào)增么?
5月份發(fā)放4月份工資時(shí):個(gè)稅未扣除直接發(fā)放的工資,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-工資70000元,貸:其他應(yīng)收款-社保6000元,銀行存款64000元,那未扣除的個(gè)稅如何處理
?申報(bào)增值稅的時(shí)候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請核實(shí)是否填寫有誤,以免申報(bào)錯(cuò)誤。我們上期34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報(bào)先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢
老師,這工商年報(bào)房租填0要不要緊
請問下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,與現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)有什么對(duì)應(yīng)關(guān)系
借殼上市到底是個(gè)啥意思呢 可以通俗易懂的解釋嗎
老師,公司平時(shí)正常每月繳納社保,5月份發(fā)放了3月份的工資,那么現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
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