您好,可以的哦,住宿費一起記在 管理費用-差旅費 也可以的
老師好,老板開自己的車出差辦事,住宿費和加油費能不能計入管理費差旅費,目前公司賬上沒有車,還有就是老板就拿來一張住宿費發(fā)票,這個怎么做賬啊?
老師 請問一下 我有單獨設(shè)置管理費用車輛費用加油費 那員工出差開車加的油還有住宿發(fā)票一起拿來報銷 是可以一起計入差旅費嗎 還是放加油費
老師,影視公司外出拍攝的住宿費計入管理費用-差旅費可以嗎?
請問老師,工地上按的電話寬帶計入管理費用的辦公費嗎?老板去外地的住宿費餐費計入差旅費嗎?
請教老師,老板拿來的差旅發(fā)票(餐飲、住宿),我可以直接記管理費用-差旅費,然后把發(fā)票附在憑證后面嗎?就是沒有報銷單之類的
今年中級什么時候報名?
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務(wù)上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)