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工會會計固定資產(chǎn)報廢分錄,無殘值,賬面價值為0。應該怎么做分錄,因為還牽扯到資產(chǎn)基金這個科目。我現(xiàn)在繞不出來,待處理財產(chǎn)損益和資產(chǎn)基金這個坑了。 現(xiàn)實情況,報廢55項工會固定資產(chǎn),累計折舊與入賬價值相等。 第一步分錄是? 借:累計折舊10000 貸:固定資產(chǎn)10000 第二步呢? 借:資產(chǎn)基金10000 貸:????

2025-03-09 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-09 21:11

您好,沖減資產(chǎn)基金 借:資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 10000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)價值 1000

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快賬用戶3249 追問 2025-03-09 22:45

不是,我沒懂。入賬價值與累計折舊相等。老師,您的意思是第一步: 借:累計折舊10000 貸:固定資產(chǎn)10000 第二步: 借:資產(chǎn)基金10000 貸:待處理財產(chǎn)損溢10000 那么,待處理財產(chǎn)損益是中轉(zhuǎn)科目,最后應該余額為0。那么現(xiàn)在貸方有數(shù)了,后續(xù)怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-03-09 22:47

?您好,將 ?待處理財產(chǎn)損溢 ?科目的余額轉(zhuǎn)入 ?其他支出 ?科目,最后 轉(zhuǎn)入 ?工會資金結(jié)余科目,完成結(jié)轉(zhuǎn)

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您好,沖減資產(chǎn)基金 借:資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 10000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)價值 1000
2025-03-09
購進時: 借:固定資產(chǎn) 4500 貸:銀行存款 4500 每年折舊時: 年折舊額 = (4500 - 135)÷ 3 = 1455(元) 第一年: 借:工程施工 1455 貸:累計折舊 1455 第二年: 借:工程施工 1455 貸:累計折舊 1455 第三年: 借:工程施工 1455 貸:累計折舊 1455 報廢處理時: 1.將固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 135(4500 - 1455×3) 累計折舊 4365(1455×3) 貸:固定資產(chǎn) 4500 1.假設無殘值收入和清理費用等其他情況,直接結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理: 借:營業(yè)外支出 135 貸:固定資產(chǎn)清理 135
2024-07-08
假設每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 個月,累計折舊應為 333.33 * 60 = 20000 元。 補充折舊的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸:累計折舊??20000 然后,調(diào)整錯誤的報廢分錄: 借:固定資產(chǎn)??20000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣收到 1000 元(稅后)時: 借:銀行存款??1000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??1000 最后,將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外支出??19000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??19000
2024-08-16
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-02
在該業(yè)務中,24 年 11 月轉(zhuǎn)讓小汽車時已收到了全部款項,即銀行存款 18000 元和庫存現(xiàn)金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不應再做 “借:應收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務公司 58000;貸:固定資產(chǎn)清理 58000” 的備查分錄,因為實際沒有形成應收賬款。 如果之前誤做了該備查分錄,要將 “應收賬款” 平賬的話,可以做如下分錄進行沖銷: 借:應收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務公司 -58000 貸:固定資產(chǎn)清理 -58000 該分錄以紅字沖銷的方式將錯誤記錄的應收賬款和固定資產(chǎn)清理進行了更正,使得賬目回歸到正確的狀態(tài),即不體現(xiàn)這筆不存在的應收賬款。
2025-01-13
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