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老師好 之前公司給供貨商付款會計做賬是(票沒來) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在票來了 我是直接把票放進(jìn)去 還是還得再寫個分錄 如果再寫分錄應(yīng)該怎么寫

2025-03-07 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-07 16:14

你好,你之前這個貨物有沒有入賬的?

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快賬用戶8688 追問 2025-03-07 16:16

我也不清楚,怎么看有沒有入賬?

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齊紅老師 解答 2025-03-07 16:17

你好,就是這個供貨貨物有沒有入賬,你可以看一下這個應(yīng)付賬款的明細(xì)賬。

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快賬用戶8688 追問 2025-03-07 16:17

我看去年期末余額里 應(yīng)付賬款在借方

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齊紅老師 解答 2025-03-07 16:20

你好,這樣子的話都沒有收到貨了,應(yīng)該是。你問一下供應(yīng)商看他們有沒有給貨給你們

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快賬用戶8688 追問 2025-03-07 16:27

期初的時候是在應(yīng)付賬款借方,現(xiàn)在3月了,貨已經(jīng)收到了,發(fā)票也到了,我應(yīng)該怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2025-03-07 16:29

你好,收到貨物的時候,借,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。

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你好,你之前這個貨物有沒有入賬的?
2025-03-07
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2021-04-09
那你現(xiàn)在就是按照紅字沖銷法處理,把之前錯誤的那個分錄做一個負(fù)數(shù)沖掉,在做正確的就行。
2022-02-23
你好,同學(xué) 按照實(shí)際的30000入賬 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2024-04-29
您好, 沒錯的,就是這么做的
2023-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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