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老師,我想問一下月末增值稅從應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費未見增值稅之后導(dǎo)致應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎么處理呢?

2025-03-07 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-07 15:02

不需處理,以后交稅就是在貸方余額了

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快賬用戶2610 追問 2025-03-07 15:07

月末的時候做借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,然后交稅的時候不是借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 ,這樣做不是應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方科目一直有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-07 15:08

不需要管他,那個本身就是打醬油的科目。正確申報增值稅就行

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不需處理,以后交稅就是在貸方余額了
2025-03-07
你好,分錄是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-11-22
不需要的,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也可以表示留底。
2024-05-15
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直在賬上掛著呢
2023-11-20
這個這么做賬的話,余額就這么一直掛著的
2023-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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