您好,這個不要填寫的哦 公司收到銀行支付的利息3.39元,這屬于利息收入,而不是利息支出。
老師,請問下匯算清繳里A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面第18行的利息支出填的是什么數(shù)?是銀行借款支付的利息嗎?
年度匯算清繳,我們貼現(xiàn)給了其他企業(yè),這部分利息支出,要放到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表利息支出下嗎?還有對方?jīng)]給我們開利息發(fā)票。具體說一下,謝謝你了
企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中利息支出一欄向私人借款支付的利息要填寫嗎?
老師,年度匯算清繳向銀行貸款的利息支出,銀行結(jié)息,銀行手續(xù)費(fèi)分別在納稅調(diào)整明細(xì)表那一欄填寫?如何填寫?
匯算清繳的企業(yè),填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中利息支出,稅收金額的時候需要怎么算,我們的利息支出都是計(jì)提的利息支持,但是借款利率在10%
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師主表的營業(yè)利潤是不是跟利潤表的營業(yè)利潤要相符
我這不相符怎么辦
您好,不相符是我們填錯了嘛,都是照利潤表填?的
老師是不是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是什么數(shù)這就是什么數(shù)
您好,根據(jù)負(fù)債表,利潤表來填的
老師我剛看了一下,企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧損表本年度虧損金額那一欄是付的31942.59.這也不是我填的打開就有是怎么回事
您好,這個是自動的,以前年度有累計(jì)的稅法上的虧損,就可以彌補(bǔ)
老師又看了一下主表的財(cái)務(wù)費(fèi)用是自己手動填寫還是數(shù)據(jù)自動帶出,我剛改了一下,數(shù)就都對了,但利潤總額這欄前面有個小嘆號是怎么回事
您好,這是自己手工填的。 小嘆號有什么文字提示
小嘆號字是說要與第四季度所得稅申報(bào)一致
您好,我們是有調(diào)整么,本來就是要一致的
老師第四季度是根據(jù)12月的本月金額填的不是根據(jù)本年累計(jì)金額填的,我們應(yīng)該根據(jù)哪個填寫
您好,那所得稅那個表后面有一列本年累計(jì)的