你好,借庫(kù)存商品-8 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)-8 借庫(kù)存商品8 貸應(yīng)付賬款8
1.貨款已全額預(yù)付,貨到發(fā)票沒(méi)到先暫扣入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據(jù)發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
采購(gòu)貨物 貨到已付款 未開(kāi)票 做賬 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付暫估款 貸 銀行存款 等來(lái)發(fā)票 借 應(yīng)付暫估款 貸什么
采購(gòu)貨物 貨到款已付 發(fā)票還未到 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 等收到發(fā)票應(yīng)該怎么做
暫估入賬,購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品100萬(wàn)無(wú)票,已經(jīng)入庫(kù) 借 庫(kù)存商品-暫估100 貸 應(yīng)付賬款-100 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估100 貸 庫(kù)存商品-暫估100 下個(gè)月 對(duì)方開(kāi)票20萬(wàn)且給對(duì)方付款, 我需要沖銷(xiāo)之前的暫估20萬(wàn)對(duì)吧,80萬(wàn)繼續(xù)暫估
老師好,生產(chǎn)細(xì)粉單位,月末庫(kù)存是估計(jì)數(shù),一個(gè)月比一個(gè)月的損耗大是怎么回事?
實(shí)物注資別的公司,需要繳納印花稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)增值稅和所得稅的稅點(diǎn)是多少
我們掛靠公司,2016年完工并支持部分工程款,現(xiàn)在我們要剩余工程款,對(duì)方要征所得稅,合理嗎
公司辦加油卡,開(kāi)的預(yù)付卡銷(xiāo)售的普票怎么做賬
老師我是小白,我公司讓我去報(bào)企業(yè)年報(bào),我不太確定數(shù)據(jù)怎么抓取,圖片這幾項(xiàng)如何從資產(chǎn)負(fù)債表等幾個(gè)表里取數(shù)
機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票的單位是項(xiàng)可以嗎
老師你好,垃圾處理,給人家轉(zhuǎn)款,備注啥
公司的車(chē),出售,發(fā)票是我們開(kāi)嗎?小汽車(chē)類(lèi)型的
老師您好,無(wú)票收入應(yīng)該怎么做賬呢
摘要如何寫(xiě)呢老師
摘要就寫(xiě)沖銷(xiāo)暫估就成
老師,如購(gòu)進(jìn)大米8000袋8萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)2000元,對(duì)方把運(yùn)費(fèi)開(kāi)到大米里可以嗎?
沒(méi)有問(wèn)題? 這個(gè)是可以的
是不是財(cái)務(wù)要做進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬
對(duì) 做的話 就是更加清楚的
這個(gè)是不是業(yè)務(wù)部門(mén)做的
這個(gè)沒(méi)有要求? 看單位內(nèi)部規(guī)定了