你好,可以做 借:庫存商品-8 貸:應(yīng)付賬款-暫估-8 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 如果是專票,分錄借方有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目。
1.貨款已全額預(yù)付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據(jù)發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢
采購貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫存商品 貸應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付暫估款 貸 銀行存款 等來發(fā)票 借 應(yīng)付暫估款 貸什么
采購貨物 貨到款已付 發(fā)票還未到 借 庫存商品 貸應(yīng)付暫估款 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 等收到發(fā)票應(yīng)該怎么做
暫估入賬,購買庫存商品100萬無票,已經(jīng)入庫 借 庫存商品-暫估100 貸 應(yīng)付賬款-100 借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估100 貸 庫存商品-暫估100 下個月 對方開票20萬且給對方付款, 我需要沖銷之前的暫估20萬對吧,80萬繼續(xù)暫估
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是萬分之一嗎,現(xiàn)在減半嗎
我公司請了甲公司做項目,合同約定項目電費由甲公司承擔(dān)。電費由甲公司打款給我公司,我公司再打款給電力公司,電力公司開具發(fā)票給我公司。針對甲公司給我公司支付的這部分電費款,我公司應(yīng)該如何處理比較合適?可以開票嗎?如果開票,能開轉(zhuǎn)售電發(fā)票嗎?但是我們公司沒有電力銷售相關(guān)資質(zhì)和營業(yè)范圍。
老師好,請問我公司支付給A公司貨款,但A公司注銷未開發(fā)票給我,我公司賬務(wù)怎么處理合適。
老師,請教一下,我們有的客戶來買東西,他們不要票,也不提供開信息,我們只知道他的姓張,我們給他開普票,發(fā)票的購買方信息寫個張先生可以嗎?
老師好,生產(chǎn)細粉單位,月末庫存是估計數(shù),一個月比一個月的損耗大是怎么回事?
實物注資別的公司,需要繳納印花稅
老師請問一下,個人去稅務(wù)局代開服務(wù)費發(fā)票,這個增值稅和所得稅的稅點是多少
我們掛靠公司,2016年完工并支持部分工程款,現(xiàn)在我們要剩余工程款,對方要征所得稅,合理嗎
公司辦加油卡,開的預(yù)付卡銷售的普票怎么做賬
老師我是小白,我公司讓我去報企業(yè)年報,我不太確定數(shù)據(jù)怎么抓取,圖片這幾項如何從資產(chǎn)負債表等幾個表里取數(shù)