借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,當(dāng)時交了稅款嗎?

老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?會計分錄怎么做??
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應(yīng)收;借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費;沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步,導(dǎo)致交的稅費都是全額的,那成本該如何確認(rèn)呢?我現(xiàn)在會計分錄該如何做?關(guān)于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?
老師,麻煩問一下,我公司在快手平臺銷售自營產(chǎn)品和代理其他廠家的貨物,每個月和快手結(jié)算,按照銷售產(chǎn)品總金額的傭金結(jié)算,比如平臺收款10元,傭金給我們6元,我們要開6元對應(yīng)的6%服務(wù)費發(fā)票給平臺,那我公司自營部分的商品怎么確認(rèn)收入和成本,因為平臺結(jié)算的時候的銷售額包括了我們自己的產(chǎn)品
老師你好,疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫(yī)療物資,后面我們發(fā)了貨4萬多,發(fā)票開了2萬多,是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時沒開發(fā)票,但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的,我不知道當(dāng)時會計有沒有按無票收入申報。 現(xiàn)在我們差對方幾千元貨,差對方3萬左右發(fā)票?,F(xiàn)在對方不要錢,不要貨,也不要發(fā)票,要求我們給他們購買38個包裝材料,價值1萬8千。 我在想怎么平賬?我們購進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算,尤其不知道怎么平賬
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
老師您好,我有兩個個人獨資公司,這個是單個計算稅費嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報是按0申報嗎?
公司公戶給個人打款勞務(wù)費,是需要個人給公司開發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開票的話,或者公司給對方報勞務(wù)報酬個稅是嗎,個稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個人社保部分,申報個人所得稅的時候還可以扣除個人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費賬戶類型選一般還是臨時
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計入什么費用 ,制造費用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購進(jìn)來一批體育器材,然后以同樣的價格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險嗎?
收款方是我公司,那個付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對賬單和回單都是看不出來這個 0 是什么,我想知道掛哪個合適
請問,我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤如何做賬務(wù)處理呢
按照1的稅率交的,況且報表當(dāng)時是小規(guī)模申報的,現(xiàn)在是一般納稅人了
紅沖1%的發(fā)票 稅額/3%這個銷售額填寫,負(fù)數(shù)在3%簡易計稅里面填寫。
在 12月百分一的發(fā)票沒開具,百分之六的發(fā)票在2月變成一般納稅人開具的
當(dāng)時申報的無票收入里面的稅額除以3%,填寫到負(fù)數(shù)未開具發(fā)票一欄。但是你這個最好可提前跟你稅務(wù)局說一下的。因為你一般納稅人之前沒有無票收入