直接根據(jù)計(jì)提的工資總額*8%
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額,三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出,其中按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算?
a105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)和按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用有什么區(qū)別?都是填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)
郭老師接的 勞務(wù)公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準(zhǔn)備些什么資料?
3月母公司給子公司實(shí)繳了50萬(wàn)元實(shí)收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣(mài)掉了。請(qǐng)問(wèn)母公司年末還需要繳納實(shí)收資本的印花稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達(dá)起征點(diǎn),退回預(yù)繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營(yíng)業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務(wù)所,營(yíng)業(yè)執(zhí)照合伙的有3個(gè)律師,其實(shí)實(shí)際上控制公司的是另外兩個(gè)人,咋按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司名下有兩個(gè)車(chē)子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱(chēng)也變了,那我這個(gè)車(chē)子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問(wèn)下我2024年單位賠償給一個(gè)員工一次性補(bǔ)償金7.2萬(wàn)元,這個(gè)我計(jì)入借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資了,這個(gè)賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報(bào),這個(gè)一次性補(bǔ)償金工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也不用交啊!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司采購(gòu)原料,大批量采購(gòu),東西價(jià)值小,數(shù)量多,不好一個(gè)一個(gè)去數(shù),所以采購(gòu)去采購(gòu)的時(shí)候數(shù)量不好確認(rèn),目前是按照實(shí)際到貨收貨去做的入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)有什么好方法嗎?
收入掛往來(lái),這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機(jī)構(gòu),預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)收醫(yī)療款記在哪個(gè)科目呢
8%的是稅收金額哦,現(xiàn)在是以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額
就是以前年度沒(méi)有扣除的金額,轉(zhuǎn)入今年,要看上年匯算的這個(gè)表,結(jié)轉(zhuǎn)了多少?
剛剛那個(gè)是2023年度的,現(xiàn)在這個(gè)是2024年度的,要填多少扣除額,納稅調(diào)整金額才不會(huì)是負(fù)數(shù)?。?
結(jié)轉(zhuǎn)的金額不能超過(guò)稅收金額,就是不能超過(guò)8%
直接填工資總額*8%可以嗎?
應(yīng)該是本年賬載金額%2B結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)金額=?工資總額*8%