您好,可以開(kāi)綠化發(fā)票,工程服務(wù)包括裝修方面的
老師,我是綠化公司,想開(kāi)一張建筑服務(wù),綠化工程的發(fā)票可以開(kāi)嗎?
你好老師,我公司是一般納稅人,是園林綠化工程養(yǎng)護(hù),然后我們公司會(huì)開(kāi)6%綠化修剪及綠化養(yǎng)護(hù)發(fā)票,這類的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
老師,我們建設(shè)公司,能收建筑裝修公司開(kāi)具的項(xiàng)目名稱為建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票嗎?
經(jīng)營(yíng)范圍:室內(nèi)外裝飾裝修工程設(shè)計(jì),施工,建筑智能化工程,建筑幕墻工程,園林綠化工程的設(shè)計(jì),機(jī)電設(shè)備安裝,平面設(shè)計(jì),銷售:裝飾材料。 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)公司,可以開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師,綠化工程的公司,可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
老師,我是想問(wèn)這種發(fā)票屬于哪個(gè)會(huì)計(jì)科目能做稅前百分百扣除嗎?
這個(gè)你們確認(rèn)收入就可以了,可以全額扣除
不是,我們公司收到這種發(fā)票做哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
這個(gè)直接計(jì)入成本就可以
老師就成本裝修不是辦公費(fèi)嗎?這個(gè)能計(jì)入成本嗎?
你們是裝修發(fā)生的費(fèi)用嗎?