你好,是成本費(fèi)用不合格嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
中級(jí)會(huì)計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤(rùn),這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
嗯呢是的
我現(xiàn)在就差怎么做賬務(wù)處理了老師,補(bǔ)交企業(yè)所得稅加滯納金合計(jì)3千多塊錢
都是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?如果有虛增的,借應(yīng)付賬款,貸,以前年度損益調(diào)整。 借,以前年度損益調(diào)整。貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都變了,老師我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
算是實(shí)數(shù)
你好,你是反結(jié)賬修改的嗎?
具體的幾月份的報(bào)表變了。
我是直接改的稅務(wù)系統(tǒng)里23年年末財(cái)務(wù)報(bào)表,我沒有反結(jié)賬,做賬系統(tǒng)不想動(dòng)了,我直接做到今年現(xiàn)在賬務(wù)處理得了,摘要寫清楚點(diǎn)調(diào)23年的
那不行,你賬上和你申報(bào)的數(shù)據(jù)得是一樣。你現(xiàn)在賬上和申報(bào)的不一樣了。
我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢老師,把調(diào)完的利潤(rùn)還能增加提現(xiàn)出來(lái),然后實(shí)際報(bào)表利潤(rùn)增加了
一樣了,到時(shí)候把稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表打印出來(lái)附到現(xiàn)在記賬憑證上就行了
你好,兩種做法,一種是反結(jié)賬,還有一種是做到今年用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),其他的沒有。
做到今年分錄都怎么做呀老師
比如說(shuō)我利潤(rùn)增加10000元,然后稅我補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金600元所有賬務(wù)處理怎么做賬呀老師
借,應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整1萬(wàn), 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出滯納金。 貸,銀行存款600 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 最后分錄的金額是1萬(wàn)-交納的企業(yè)所得稅
實(shí)際繳納600元老師
為啥走應(yīng)付賬款里呀
老師,你的分錄太大概了,我不明白,我想問(wèn)的是我調(diào)增利潤(rùn)一萬(wàn),然后實(shí)際交企業(yè)所得稅600,然后這中間增加的一萬(wàn)萬(wàn)不影響的利潤(rùn)表嘛,我意思我怎么做分錄能把那個(gè)利潤(rùn)表給他給體現(xiàn)出來(lái)做平了,然后還,順便把補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金也交了,就全套的分錄應(yīng)該怎么做?
繳納所得稅和滯納金合計(jì)起來(lái)600,不是嗎?那你得分出所得稅是多少,滯納金是多少,分別寫 紅沖成本你錢沒有退回來(lái),得有一個(gè)往來(lái)科目不是嗎?你也可以掛著預(yù)付賬款,后期的時(shí)候再處理了它就行,再做相反的反正你這個(gè)也是沒法抵扣的。相反的就是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。現(xiàn)在你不能掛,因?yàn)槟銛?shù)務(wù)局要求你們調(diào)整。你說(shuō)具體的金額,我給你寫具體的金額還我寫的是大概的,這個(gè)不是大概的,這個(gè)就是具體的。
我的意思是先不考慮稅那方面稅,我知道應(yīng)該怎么做,我意思做分路不得做一下,就是我現(xiàn)在利潤(rùn)表上利潤(rùn)不是已經(jīng)給他調(diào)一萬(wàn)了嗎,然后應(yīng)該怎么做賬,其他的先不不提
還是利潤(rùn)表上調(diào)增的一萬(wàn)元,不用做賬啊,直接做實(shí)際繳納補(bǔ)的企業(yè)所得稅,比如說(shuō)500,然后滯納金100就交這些就可以了,做這些分錄就行,不用考慮利潤(rùn)表上增加那個(gè)一萬(wàn)元嗎?老師
借應(yīng)付帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 做這個(gè)
借以前年度損益調(diào)整,500 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅500 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅500 營(yíng)業(yè)外支出滯納金100 貸,銀行存款600 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整500。
利潤(rùn)表上調(diào)整了,你賬上也得調(diào)整,必須是一樣的。賬上和申報(bào)的必須是一樣。
老師一萬(wàn)不用做賬嗎
老師,我稅這方面分錄我會(huì)做了,主要是我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)應(yīng)該怎么做賬?我們不會(huì)懂,不會(huì)不明白
做了 借應(yīng)付帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 做這個(gè)已讀 2025-03-03 12:11 這個(gè)就是 利潤(rùn)表里面的,你的營(yíng)業(yè)成本減少,利潤(rùn)增加了不是嗎?然后,你需要對(duì)應(yīng)的當(dāng)月做上這一個(gè)賬務(wù)處理。這樣的話,你賬上的和申報(bào)的數(shù)據(jù)就是一樣的。你做出來(lái)這個(gè)看一下
這個(gè)是反結(jié)賬修改的, 然后你在今年的時(shí)候再借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款金額是1萬(wàn), 匯算清繳,什么也不需要做。