12月份借應(yīng)收賬款10萬 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 一月份 借應(yīng)收賬款-10萬 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款12萬 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
我方給甲方開了17萬發(fā)票一張,其中7萬掛預(yù)收,10萬掛應(yīng)收。后甲方結(jié)算只有12萬。故給甲方開了紅字發(fā)票17萬。按照結(jié)算12萬重新開了發(fā)票?,F(xiàn)在這紅字發(fā)票17萬要怎么做賬?具體會計分錄怎么寫?謝謝
老師您好,我22年12月開了兩張紅字普票,(其中一張是對應(yīng)21年10月的藍(lán)字發(fā)票)23年1月份人家說不想要這兩張對應(yīng)內(nèi)容的紅字,要求我們重新開紅字。我怎么操作啊?
23年12月開出的數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍(lán)字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時,該怎么申報?我是第一次操作,請老師指點一下
老師請問23年一張專票24年1月紅沖了,重新開了一張藍(lán)字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬多元,這個怎么做賬務(wù)處理
4月1日一張發(fā)票已做賬,并已做發(fā)票入賬標(biāo)識,5月27日銷售方紅沖了4月1日開的這張發(fā)票,并重新開了一張藍(lán) 字發(fā)票,5月27日開的一紅一藍(lán)字發(fā)票,我在6月30日做了記賬憑證附上了這一紅一藍(lán)字發(fā)票,在記賬憑證摘要上寫了調(diào)整2024年4月記字某某號憑證發(fā)票開具錯誤,問:這已入賬的一紅一藍(lán)字發(fā)票我都需要在6月份去做 發(fā)票入賬標(biāo)識嗎?
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎