個(gè)人帶開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要交增值稅1%及其附加6% 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票需要交什么稅,稅率是多少呢?
你好老師,個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要交什么稅,稅率多少?
老師,個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率是多少,怎么算的
老師,個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要交什么稅,多少稅率啊
個(gè)人開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票都需要交什么稅,怎么算
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
就是沒(méi)開(kāi)專(zhuān)票,就不考慮增值稅和附加稅對(duì)嗎老師
沒(méi)開(kāi)發(fā)票就不考慮增值稅和附加稅
老師那是不是就是對(duì)方代開(kāi)了發(fā)票給我,我要付工資出去,還需要在個(gè)稅系統(tǒng)給那個(gè)人申報(bào)勞務(wù)費(fèi)收入呢
是的,需要代扣代繳個(gè)稅,叫她提供完稅憑證
請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人去代開(kāi)的話(huà),增值稅是誰(shuí)交
增值稅是他本人交的
懂了,就是誰(shuí)去代開(kāi),就是誰(shuí)交對(duì)吧,那增值稅是在稅務(wù)局交嗎,然后個(gè)人所得稅就是公司代扣代繳,扣了我的個(gè)稅才剩下的才是給工人發(fā)的工資是這樣理解嗎,還是增值稅也是企業(yè)代扣代繳的,跟個(gè)人所得稅一樣
只有個(gè)稅是公司代扣代繳,其他開(kāi)票時(shí)就交了