你好,你要么調(diào)整企稅,要么更正個稅。
2020年四個季度的納稅申報表都和財務(wù)報表的數(shù)不一致,導(dǎo)致企業(yè)所得稅交多了,稅局建議按照納稅申報表調(diào)整財務(wù)報表數(shù)。那現(xiàn)在是2022年,我們是不是繼續(xù)按原來的財務(wù)報表繼續(xù)往下做賬
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報表中已經(jīng)申報了,企業(yè)所得稅報表中沒有申報,導(dǎo)致兩個報表數(shù)字不對,今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表,讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報過不去,怎么辦
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報表時,是在沒結(jié)賬的情況下申報的,現(xiàn)在導(dǎo)致財務(wù)報表申報的營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師,請問下個稅申報工資總數(shù)現(xiàn)在是有要求要和企業(yè)所得稅工資總額一致嗎?因為個稅我們把人數(shù)限制在300人以內(nèi),個稅申報的總數(shù)會比實際少一點
發(fā)現(xiàn)去年申報的個稅少申報了一部分怎么辦?是企業(yè)所得稅匯算的時候管理費用調(diào)增還是補申報呢,補申報的話要交滯納金嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
不更正個稅了,我能在2024年企業(yè)所得稅年報調(diào)增嗎?
還有稅務(wù)局說我們的應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款金額較大要怎么回答?
你好,可以的。但是是更正22年的,不是24年。