你好 貨物到了發(fā)票沒(méi)到的需要
老師,購(gòu)進(jìn)貨物暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票可以暫估入庫(kù),接著賣出去了也沒(méi)開(kāi)銷售發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
我公司月末未收到采購(gòu)商品的發(fā)票,如果暫估商品入賬,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?
采購(gòu)的物資發(fā)票賬單還沒(méi)有收到,故確定該批貨物的暫估成本300元每張,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
購(gòu)買貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)收到,可以做暫估嗎,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做
出口退稅企業(yè),本期發(fā)生外銷收入,沒(méi)有購(gòu)進(jìn)商品發(fā)票,也沒(méi)有采購(gòu)合同,暫估商品怎么暫估
老師一個(gè)人的工資是6000,缺勤了一天,實(shí)際發(fā)給他5800,個(gè)稅申報(bào),是按6000報(bào)還是按5800開(kāi)申報(bào)?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,6月才建賬套。 季度初總額我填的0,申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),應(yīng)該怎么做,填什么啊 以下是文字提示 申報(bào)失敗 您本次企業(yè)所得稅申報(bào)失敗,申報(bào)失敗原因:企業(yè)所得稅(查賬征收):表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息:《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》您第二季度季初資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)填報(bào)的單位是萬(wàn)元且必須大于0! 收起明細(xì) 稅費(fèi)種稅款所屬期申報(bào)狀態(tài)繳款期限應(yīng)補(bǔ)(退)稅費(fèi)額(元)操作 企業(yè)所得稅 -- 失敗 -- -- 修改報(bào)表失敗詳情
你好老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣選擇差額征稅,差額部分開(kāi)專票,工資開(kāi)普票怎么開(kāi)呀
老師好,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率是多少呢
合營(yíng)企業(yè)投出非貨幣性資產(chǎn)產(chǎn)生損益的處理 和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的一樣嗎
季末所得稅費(fèi)用計(jì)算的會(huì)計(jì)分錄怎么做
解題密碼和500題是不是有很多相似題啊
殘疾人申報(bào),公司里面沒(méi)得殘疾人,是不是個(gè)人所得稅里面的工資申報(bào)
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準(zhǔn)備高新復(fù)審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎
會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?
借庫(kù)存商品貸、應(yīng)付賬款暫估。
稅金需要分開(kāi)嗎?
暫估按照不含增值稅的上面沒(méi)有體現(xiàn)稅金