那個是全年的工資薪金累計
老師你好,職工福利費(fèi)不超過工資薪金總額的14%,當(dāng)年不得扣除,意思就是看當(dāng)月管理費(fèi)用里邊的福利費(fèi)不得超過當(dāng)月職工薪酬下的工資的14%嗎,超過后就按照超過的部分來繳納的是什么稅呢,蒙了,老師麻煩舉個例子呢
老師,當(dāng)月發(fā)生的職工福利費(fèi)超過當(dāng)月工資薪金總額的14%,需要調(diào)整嗎?還是一年下來進(jìn)行匯總核算超了再調(diào)整。
老師!公司2020年利潤表本年累計是負(fù)一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例扣除,不能扣除的招待費(fèi)費(fèi)用1195.65元,是匯算清繳時調(diào)增如圖對嗎?
老師,您好!請問上一年度匯算清繳年報數(shù)據(jù)是按當(dāng)年12月的報表申報?還是按匯算調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報?
企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi)是按實(shí)際發(fā)放工資還是計提工資的14 % 來計算稅前扣除金額?
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請教問題,公司用每個月第一個工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購匯6000新幣,支付6000新幣,購匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實(shí)際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
也是按全年的福利費(fèi)嗎? 當(dāng)月的需要建立臺賬嗎?
是的。就是你說的那樣子