按價(jià)稅合計(jì)入賬,辦公費(fèi)
一般納稅人收到購(gòu)商品一張普通發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是不是借:庫(kù)存商品 貨:應(yīng)付賬款
老師,我們是一般納稅人購(gòu)買(mǎi)辦公用品,收到一張普通發(fā)票,我做分錄的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用-辦公品600,貸:庫(kù)存現(xiàn)金600,普通發(fā)票需要做稅額,還是說(shuō)專(zhuān)用發(fā)票才有應(yīng)交稅費(fèi)呢?
我司是一般納稅人。開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額100元,稅額13,含稅金額130!!開(kāi)出0稅率免稅普通發(fā)票,200元!收到供應(yīng)商普通發(fā)票,不含稅100元,稅額13,含稅130??!請(qǐng)問(wèn)分別怎么做分錄
我們單位是建設(shè)公司 屬于小規(guī)模納稅人 收到一張鏟車(chē)租賃費(fèi)的普通發(fā)票 不含稅收入693069.32元 稅額6930.68元 價(jià)稅合計(jì):70萬(wàn)元 我想問(wèn)一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
一般納稅人,收到一張采購(gòu)辦公用品普通發(fā)票不含稅金額43500元,稅費(fèi)6500元。會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)代發(fā)工資問(wèn)題,就是我們開(kāi)票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷(xiāo)售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開(kāi)票給這個(gè)客戶??蛻粢?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱(chēng)寫(xiě)了商品型號(hào)(英文名),沒(méi)寫(xiě)海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱(chēng)。然后讓我們按照商品名稱(chēng)加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開(kāi)在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫(xiě)。如果我們開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺(jué)不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題???
個(gè)獨(dú)怎么開(kāi)增值稅專(zhuān)票
公司賣(mài)出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車(chē),已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣(mài)5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒(méi)有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
會(huì)計(jì)分類(lèi)怎么寫(xiě)
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
一般納稅人普票稅費(fèi)不用單獨(dú)列出來(lái)嘛
是的,收到普票稅費(fèi)不用單獨(dú)列出來(lái)