同學(xué),你好 沒有收到錢,也沒有提供服務(wù),暫不記賬
老師好,7月支付了合同全款,對方開了一部分的發(fā)票給我,剩余的8月開給我,7月賬上做了借:預(yù)付賬款(全款-已開票部分進(jìn)項稅額),進(jìn)項稅(已開票部分),貸銀行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對嗎
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 借預(yù)付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個會計分錄寫的對嗎?怎么寫合適?
請問老師流水多做了5300去年的財務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價偏低,成本單價高于銷售單價,怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報個稅是應(yīng)法工資哈,就是沒減掉個人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購買了一輛車總價46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請問如何賬務(wù)處理,
請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
那我怎么知道后期還有多少錢應(yīng)該收回來呢?
同學(xué),你好 看合同的,10000-1000=9000
只能去翻看合同嗎?那我要怎么做才能更有效的知道我有多少業(yè)務(wù),后期有多少錢可以收回?還有收到中期款(婚禮前一兩個月收到的款項)也是及預(yù)收嗎?
同學(xué),你好 對,只能翻合同。 或者自己建立表格,列明合同金額,收款金額,開票金額等
好的,謝謝老師,那一年會有很多業(yè)務(wù)單子,每個業(yè)務(wù)收到預(yù)收款設(shè)一個二級明細(xì),例如:預(yù)收賬款——A 預(yù)收賬款——b ,那時間長了,總有用完的一天,這個怎么解決呢?
同學(xué),你好 什么會用完??? 沒有理解你的意思
子科目的編號,因為一個科目下只能增加100個子科目吧?
同學(xué),你好 一般是可以增加999個
同學(xué),你好 如果你有很多,可以聯(lián)系軟件服務(wù)商增加到9999
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利