您好,這個的話一般是5月之前完成的。
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎一個企業(yè)連續(xù)有2017年,2018年,2019年三年的審計報告,是國家級高新技術(shù)企業(yè)了,成為高新技術(shù)企業(yè)的時間節(jié)點,那高新技術(shù)企業(yè)幾年呢?補貼怎么發(fā)呢? 謝謝
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎一個企業(yè)連續(xù)有2017年,2018年,2019年三年的審計報告,是國家級高新技術(shù)企業(yè)了,成為高新技術(shù)企業(yè)的時間節(jié)點,那高新技術(shù)企業(yè)幾年呢?補貼怎么發(fā)呢? 謝謝
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎一個企業(yè)連續(xù)有2017年,2018年,2019年三年的審計報告,是國家級高新技術(shù)企業(yè)了,成為高新技術(shù)企業(yè)具體的時間節(jié)點?那高新技術(shù)企業(yè)幾年呢?補貼怎么發(fā)呢? 謝謝
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術(shù)服務(wù)費。單獨寫技術(shù)服務(wù)費,審計認(rèn)為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費用,年報利潤表列明了一整年的研究費用,企業(yè)所得稅加計扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費用,2024年年報還沒有申報。 我想問今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課