2022年1-3月小規(guī)模納稅人可按1%稅率開具專票;4-12月享受免征增值稅政策,但選擇放棄免稅時(shí)可開具3%稅率的專票。
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
老師好!請問2022年4月1曰起小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是多少?卜
2022年4月1日后小規(guī)模納稅人增值稅的稅收優(yōu)惠政策是什么?
老師,2022年1月-3月小規(guī)模納稅人增值稅稅率是多少?
老師:21年小規(guī)模納稅人,開專票稅率是多少,之前開 是1%,政策是?
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
也就是說2022年1-3月開專票可開1%,也可開3%,2022年4-12月開專票只能開3%稅率的,是這樣理解?
你好,是的,就是這樣理解。
我們是從施工方承包的,為啥他要求我們開3%的專票不要1%的專票,只是3%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額多點(diǎn)?
您好,是的,能抵扣更多進(jìn)項(xiàng)
有沒有別的原因他們只能收3%的專票呢
如果承包方是一般納稅人試用簡易計(jì)稅的可以接收1%的專票?
你好,可以收,但是簡易計(jì)稅的,不能抵扣。
如果一般納稅人簡易征收收3%的專票能抵扣?
您好,如果自己是一般納稅人,正常征收,收到3個(gè)點(diǎn)專票,是可以抵扣的。 如果自己是簡易征收,不管取得什么發(fā)票,都不能抵扣
怎么算假設(shè)10萬元的含稅收入,是收1個(gè)點(diǎn)專票劃算還是收3個(gè)點(diǎn)專票劃算,結(jié)合所得稅一起算。
你好,10萬按一個(gè)點(diǎn)算,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)100000/1.01=99009,進(jìn)項(xiàng)等于990,所得稅可以抵扣99009*0.05=4950,一共可以抵扣990+4950=5940 如果是3%,100000/1.03=97087,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)2912 可以抵扣所得稅97087*0.05=4854 一共可以抵扣2912+4854=7766.所以3個(gè)點(diǎn)的更好