項目地預(yù)繳所得稅的銷售收入應(yīng)填不含增值稅的銷售額。 在企業(yè)所得稅的計算中,銷售收入通常是指不含增值稅的銷售額。這是因為增值稅是價外稅,不影響企業(yè)的利潤計算。 外經(jīng)證上的金額一般是合同金額,可能包含增值稅。在預(yù)繳所得稅時,應(yīng)按照不含增值稅的銷售額進行填寫。
異地項目預(yù)繳增值稅是按開票的總金額填寫還是按照開票的不含稅銷售額填寫呢
外經(jīng)證增值稅預(yù)繳銷售額填寫含稅還是不含稅
一般計稅外建安項目預(yù)繳稅款時,預(yù)繳增值稅的銷售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專票,還能在企業(yè)本地申報稅時作為進項抵扣嗎預(yù)繳企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎
異地預(yù)繳所得稅和增值稅,申報時計稅金額或銷售收入那一欄是填寫含稅金額還是不含稅金額
請問老師,建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅銷售額填含稅還是不含稅金額?預(yù)繳的企業(yè)所得稅填寫的金額是含稅額嗎?
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票啊?
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
好的,謝謝老師!
滿意請給紅五星好評,謝謝