您好,沒錯(cuò)的 是這么做賬的。
老師,我們是被掛靠公司簽了100萬的工程,2020年11月開一張40萬的發(fā)票,當(dāng)時(shí)我賬務(wù)處理,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款,沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,2021年一月開票60萬,借預(yù)收賬款60萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬,去年40萬應(yīng)該怎樣出分錄,不考慮稅金
老師 你好 請(qǐng)問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師,我們公戶借給別家公司30萬,現(xiàn)在欠費(fèi)70萬,我想把30萬其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款,再直接付剩下的40,借應(yīng)付賬款30貸其他應(yīng)收款30借應(yīng)付賬款40貸銀行存款40,我這樣做賬,再補(bǔ)開一張70的全額發(fā)票是嗎
老師,我運(yùn)輸公司7月份收到3份電子銀行承兌匯票,瑞東公司30萬,利鑫公司211900元。都是抵運(yùn)費(fèi)的。 分錄是這樣做嗎? 借應(yīng)收票據(jù)一一瑞東公司30萬 貸應(yīng)收賬款一一瑞東公司30萬 借應(yīng)收票據(jù)一一利鑫公司211900 貸應(yīng)收賬款一一利鑫公司211900 分錄是這樣做嗎?
請(qǐng)問一下 哪個(gè)老師講的商貿(mào)業(yè)的賬務(wù)處理是最新的?推薦一下
我想把報(bào)表上負(fù)債變大 所有者權(quán)益類減少
實(shí)收資本可以用來買固定資產(chǎn)嗎
一般納稅人,建筑企業(yè),預(yù)交增值稅后,如果同一項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅金額與銷項(xiàng)稅一致,所有預(yù)交增值稅會(huì)退稅嗎?
收到退回保證金在現(xiàn)金流量表里計(jì)入啥
個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)成查賬征收,還可以轉(zhuǎn)回核定征收嗎
老師,現(xiàn)在做8月份的賬,9月份開具的報(bào)銷發(fā)票可以做進(jìn)賬嗎?
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 本季度做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進(jìn)項(xiàng)票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復(fù)屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來的8月伙食費(fèi)個(gè)人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分。 向外支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分 管理費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)貼單位 貸:銀行存款。 以上對(duì)嗎。還是其他方式