4500 是一般納稅人什么時(shí)間買來(lái)的?
我公司是一般納稅人,通過(guò)二手車市場(chǎng)銷售使用過(guò)的汽車給另一個(gè)公司(也是一般納稅人),并開(kāi)貝二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開(kāi)增值稅普通發(fā)票給對(duì)方,當(dāng)初也是從二手車巿場(chǎng)個(gè)人手里購(gòu)買的,但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)銷售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺(tái)試駕車作為二手車賣了,這個(gè)賣二手車的整個(gè)賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計(jì)提,之前買車時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
公司名下有一輛汽車,這車是二手的,公司當(dāng)初買的時(shí)候取得二手車交易發(fā)票,是通過(guò)二手車交易平臺(tái)過(guò)戶的?,F(xiàn)在公司要把這輛車出售給別人,這個(gè)人是個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù),站在公司的角度,涉及什么稅種?
老師,公司銷售使用過(guò)的二手車,現(xiàn)由二手車平臺(tái)開(kāi)具了發(fā)票。公司在申報(bào)增值稅時(shí)是填簡(jiǎn)易征稅-未開(kāi)具發(fā)票那一欄嗎?因?yàn)槲吹挚圻^(guò),銷項(xiàng)稅額是按照銷售價(jià)格/1.0.*0.02的填寫嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一般納人,以前購(gòu)了一臺(tái)車,也抵扣了,現(xiàn)在這臺(tái)賬已經(jīng)賣了,是二手平臺(tái)開(kāi)具的二手車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)增值稅是也是要按13%來(lái)交嗎
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
說(shuō)錯(cuò)了,是賣了4500元,收到賣車款4500元
買車時(shí)間是2022-11-7
公司是一般納稅人,買的車是買的個(gè)人的
是一般計(jì)稅的13%的增值稅稅率。
買來(lái)的時(shí)候未抵扣進(jìn)項(xiàng),不是按那個(gè)3%,減按2%增收嗎?
那個(gè)平臺(tái)開(kāi)的1000元的銷項(xiàng)是開(kāi)的免稅的。我申報(bào)增值稅,是有稅率的。這個(gè)怎么填寫申報(bào)表
你好,人家那個(gè)是政策不允許抵扣 你們是政策允許抵扣但是你取得的發(fā)票不合格,沒(méi)有抵扣不是嗎? 13%銷售貨物里面第五列填寫4500÷1.13
為啥我這銷售發(fā)票顯示免稅?
我銷項(xiàng)開(kāi)具的發(fā)票顯示我這免稅
二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)是過(guò)戶的,不是你交稅的。你看下這個(gè)開(kāi)票人都不是你單位開(kāi)出來(lái)的, 是沒(méi)有稅率的。它不等于免稅。
我銷售按4500填寫的話 我電子稅務(wù)局的銷售額跟我申報(bào)的銷售額不等了,沒(méi)有關(guān)系嗎?
沒(méi)關(guān)系的忽略提交就可以的。
好的,謝謝了
不用客氣,工作愉快。
一般納稅人銷售自用二手車的稅率 ?如果車輛在之前已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅?,銷售時(shí)應(yīng)按照13%的稅率計(jì)算增值稅。 ?如果車輛在之前未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅?,則有以下幾種情況:?1.2013年8月1日之后購(gòu)進(jìn)的車輛?,適用一般計(jì)稅方法,稅率為13%。 2?.2013年8月1日之前購(gòu)進(jìn)的車輛?,或者用于不得抵扣且沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的車輛,可以按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。
我們不能按沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)第二條嗎?或者用于不得抵扣且沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的車輛,可以按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。
不能 第二個(gè)這個(gè)是政策不允許抵扣,他是簡(jiǎn)易計(jì)稅或是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。