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我公司賣了一輛二手,二手車是買的個(gè)人的,前期未抵扣進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在通過(guò)二手車平臺(tái)買了4500元,二手車平臺(tái)通過(guò)平臺(tái)開(kāi)票1000元。請(qǐng)問(wèn)我報(bào)稅是按哪個(gè)金額申報(bào)增值稅?稅率是多少?

2025-02-20 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-20 19:19

4500 是一般納稅人什么時(shí)間買來(lái)的?

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:20

說(shuō)錯(cuò)了,是賣了4500元,收到賣車款4500元

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:21

買車時(shí)間是2022-11-7

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:21

公司是一般納稅人,買的車是買的個(gè)人的

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齊紅老師 解答 2025-02-20 19:21

是一般計(jì)稅的13%的增值稅稅率。

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:23

買來(lái)的時(shí)候未抵扣進(jìn)項(xiàng),不是按那個(gè)3%,減按2%增收嗎?

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:24

那個(gè)平臺(tái)開(kāi)的1000元的銷項(xiàng)是開(kāi)的免稅的。我申報(bào)增值稅,是有稅率的。這個(gè)怎么填寫申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2025-02-20 19:27

你好,人家那個(gè)是政策不允許抵扣 你們是政策允許抵扣但是你取得的發(fā)票不合格,沒(méi)有抵扣不是嗎? 13%銷售貨物里面第五列填寫4500÷1.13

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:31

為啥我這銷售發(fā)票顯示免稅?

為啥我這銷售發(fā)票顯示免稅?
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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:32

我銷項(xiàng)開(kāi)具的發(fā)票顯示我這免稅

我銷項(xiàng)開(kāi)具的發(fā)票顯示我這免稅
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齊紅老師 解答 2025-02-20 19:32

二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)是過(guò)戶的,不是你交稅的。你看下這個(gè)開(kāi)票人都不是你單位開(kāi)出來(lái)的, 是沒(méi)有稅率的。它不等于免稅。

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:33

我銷售按4500填寫的話 我電子稅務(wù)局的銷售額跟我申報(bào)的銷售額不等了,沒(méi)有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 19:34

沒(méi)關(guān)系的忽略提交就可以的。

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 19:36

好的,謝謝了

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齊紅老師 解答 2025-02-20 19:38

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 20:10

一般納稅人銷售自用二手車的稅率 ?如果車輛在之前已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅?,銷售時(shí)應(yīng)按照13%的稅率計(jì)算增值稅。 ?如果車輛在之前未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅?,則有以下幾種情況:?1.2013年8月1日之后購(gòu)進(jìn)的車輛?,適用一般計(jì)稅方法,稅率為13%。 2?.2013年8月1日之前購(gòu)進(jìn)的車輛?,或者用于不得抵扣且沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的車輛,可以按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 20:11

我們不能按沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)第二條嗎?或者用于不得抵扣且沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的車輛,可以按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-02-20 20:15

不能 第二個(gè)這個(gè)是政策不允許抵扣,他是簡(jiǎn)易計(jì)稅或是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶8344 追問(wèn) 2025-02-20 20:17

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-02-20 20:19

不用客氣,工作愉快。

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