您好,不是哦,9萬是免增值稅,不是所得稅的。查賬征收的按個(gè)體工商戶經(jīng)營所得繳納個(gè)人所得稅,實(shí)行5%-35%的超額累進(jìn)稅率。 核定征收:依稅務(wù)機(jī)關(guān)核定定額繳納個(gè)人所得稅,與實(shí)際盈虧無關(guān)
您好,我想問一下,個(gè)體工商戶4月代開了專票和普票,總計(jì)超過了30萬,共需要交多少稅錢?代開專票的時(shí)候,同事也扣了個(gè)人所得稅,但是個(gè)體經(jīng)營所得是季報(bào),為什么代開專票的同事交了個(gè)體經(jīng)營所得
老師節(jié)日快樂,請(qǐng)教個(gè)問題個(gè)體工商戶核定征收。季度開票收入未超過30萬元,本季度開票金額136786.57元,沒有增值稅。個(gè)人所得經(jīng)營所得核定計(jì)稅依據(jù)5.7萬元,稅率(征收率1.00%),老師請(qǐng)問個(gè)人所得經(jīng)營所得怎么計(jì)算本期應(yīng)稅款。是(136786.57-57000)*1.00%,還是直接用5.7萬元*1.00%?
老師,咨詢下,定期定額的個(gè)體工商戶,一個(gè)季度開普票不超過45萬免稅,個(gè)人經(jīng)營所得是不超過30萬免稅嗎?假如超過30萬怎么計(jì)算繳稅的?
4月開的一家個(gè)體工商戶核定個(gè)人經(jīng)營所得每月8w,4-6月季度開票15.6萬不用交個(gè)人經(jīng)營所得稅,7-9月季度開票23.6萬交個(gè)人經(jīng)營所得280元,朋友說是五級(jí)累進(jìn)稅率,不太懂具體的計(jì)算公式,還有想知道,如果我下季度還按每月7w開票,下季度要交大概多少個(gè)人經(jīng)營所得?。?/p>
就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎?下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀?
個(gè)人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開票開的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀